你好,你的第一個(gè)分錄銷項(xiàng)稅寫錯(cuò)吧,應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)。
老師,我問下公司購買的車輛支付了保險(xiǎn)借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 銀行存款。現(xiàn)過戶了產(chǎn)生退保的費(fèi)用我們開了紅字信息表,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票了。錢也收到了。要怎么做分錄
老師,請(qǐng)問一個(gè)問題: 我們是一家4S店,給自己店試駕車買保險(xiǎn)當(dāng)月正常入的費(fèi)用,含稅金額2025.55 借:銷售費(fèi)用—1910.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅114.65 然后到了下個(gè)月的時(shí)候,又通知需要退一部分保險(xiǎn), 但是在保險(xiǎn)公司沒給我們開紅字發(fā)票之前,我們先收到了它的退保款,含稅金額是750.2 然后我們做賬是借:銀行存款 750.2貸:其他應(yīng)付款750.2 然后過了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 保險(xiǎn)公司開的發(fā)票應(yīng)該是開含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行,但是他們開的是負(fù)數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師,我現(xiàn)在再怎么做賬?@鄒老師
公司購買的車險(xiǎn)6000元,借:費(fèi)用 銷項(xiàng)稅額,貸:銀行存款,3個(gè)月后退保險(xiǎn),開紅字發(fā)票信息表,收到退款4000元,收到負(fù)數(shù)發(fā)票6000元和正數(shù)發(fā)票2000元(含稅),應(yīng)該怎么做分錄
8月公司收到款項(xiàng)13500元 借銀行存款13500 貸預(yù)收賬款13106.8 貸應(yīng)交稅金 393.2 9月企業(yè)取消與我司業(yè)務(wù)往來 之前開具的13500發(fā)票未抵扣 同時(shí)要求退款8500元 剩余5000元正常開票 但9月未開紅字發(fā)票13500元 要10月才能開 請(qǐng)問9月退款8500元和開票5000元的憑證怎么做 10月紅字負(fù)數(shù)開具后憑證怎么做
匯算清繳后,我們公司收到上一年保險(xiǎn)公司退費(fèi)1000元,上年開的保費(fèi)發(fā)票是1萬,現(xiàn)在開了紅字1萬給我,還有個(gè)正數(shù)發(fā)票9000元,賬上收到1000退款,我怎么做賬啊? 你好,建議你直接借銀行存款,貸管理費(fèi)用,保險(xiǎn)費(fèi)算了。
老師,總投資100萬,新進(jìn)入投資者30萬占股份20%,多出來的10萬,可以理解為之前股東的權(quán)益,可以用來分紅給他們呢?
病人發(fā)票是在電子稅務(wù)局開還是醫(yī)院信息管理系統(tǒng)開?
老師,上個(gè)月還未退稅申報(bào),也留抵的稅,這個(gè)月申報(bào)增值稅我把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個(gè)月我是不是還應(yīng)該留抵,因?yàn)槲覀冞M(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是混在一塊的分不出來,用多少進(jìn)項(xiàng)都是根據(jù)收入*稅負(fù)率倒擠的
老師,如果24年季度末資產(chǎn)未超5千萬,到了25年第一季度超了5千了,請(qǐng)問看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個(gè)月的資產(chǎn)總額?
企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表上長期待攤費(fèi)用在哪填
如何在個(gè)稅系統(tǒng)把員工改成非正常
如果1月份供應(yīng)商給我們公司開具了進(jìn)項(xiàng)專票,然后2月份供應(yīng)商紅沖了這張專票。請(qǐng)問我們公司在3月份登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)未勾選明細(xì)的時(shí)候,能查到這張發(fā)票嗎?
出口外貿(mào)企業(yè),關(guān)于出口的運(yùn)費(fèi)可以直接作為主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是做進(jìn)費(fèi)用再結(jié)轉(zhuǎn)?
老師:購買樣品給客戶支付的32.5元應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,公司為小規(guī)模24年第四季度沒有確認(rèn)收入,也未暫估成本,25年4月份開票190萬,款項(xiàng)也已收到, 如果想把這一筆做進(jìn)24年,在匯算清繳時(shí),應(yīng)該怎么操作呢?需要調(diào)整24年的申報(bào)表嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下應(yīng)該做哪些賬務(wù)處理
借應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)是你紅字信息表上的數(shù)據(jù), 然后借銀行存款貸應(yīng)付賬款4000。 借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款2000。
對(duì),是進(jìn)項(xiàng)
按上面的來做就可以了。