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老師 我們增值稅享受進項稅加計抵減10%,附表四本期發生額是不是填進項稅*10%?

2021-11-17 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-17 14:01

你好,對的是的。需要抵扣的,在實際抵扣金額里面也得填寫。

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快賬用戶3520 追問 2021-11-17 14:02

可是我發現本期發生額不等于當期進項稅額*10%,這是不是申報錯了?

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齊紅老師 解答 2021-11-17 14:04

對的是的申報錯了。

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快賬用戶3520 追問 2021-11-17 14:05

好的 這個大廳可以更正申報吧?

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齊紅老師 解答 2021-11-17 14:07

可以的,帶著紙質的申報表、公章就可以。

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你好,對的是的。需要抵扣的,在實際抵扣金額里面也得填寫。
2021-11-17
你好,當期認證的進項稅額的10%,沒有的不用填寫。
2022-02-14
你好,只填寫本期發生額就可以的,一到五月份的進項乘以10%,其他的不填寫。
2022-06-17
你好,是的,你實際能抵減多少就填多少就行了,進項大于銷項不用交稅
2022-06-17
本期發生額填100*15%同時本期調減額填10*15%元
2022-08-30
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