你好 ;? ? ?是的。? 研發費用 是可以加計扣除的 按75%不了的; 需要備案的?
老師您好,我是建筑工程公司,接了私人業主別墅花園擴建工程來做,現在對方打算掛靠他名下的企業對公付款給我們公司,要求按對方公司抬頭開發票。 因為這樣,所以當時合同定的地址是對方公司地址,這個建筑服務實際發生地址是另一個。所以我按合同上的信息在發票備注欄備注項目地址時備注了合同上的地址。 請問這個問題大嗎?可以可以這樣開票不
請問老師,我們工地有很多個人的包工頭,我們給了工程款,但是他們沒有辦法提供發票給我們,然后就有一家A公司,自由職業者包工頭和A公司簽合同,去管理他們。然后我們把錢打給這個A公司,A公司再把錢打給包工頭們,然后他們就開具的6%的發票給我公司。開具的稅收編碼都是企業管理服務。例如:開具的發票如:*企業管理服務*勞務外包服務費、*企業管理服務*項目管理、*企業管理服務*保潔服務、*企業管理服務*企業管理服務。 這一類發票應該計入哪個科目呢?
您好,公司是建筑裝修公司,我們工地有很多個人的包工頭,我們給了工程款,但是他們沒有辦法提供發票給我們,然后就有一家A公司,自由職業者包工頭和A公司簽合同,去管理他們。然后我們把錢打給這個A公司,A公司再把錢打給包工頭們,然后他們就開具的6%的發票給我公司。開具的稅收編碼都是企業管理服務。開具的發票如:*企業管理服務*勞務外包服務費、*企業管理服務*項目管理、*企業管理服務*保潔服務、*企業管理服務*企業管理服務。 這幾個發票入賬應該計管理費用-服務費,還是主營業務成本呢?
我公司是高新企業,為某公司提供一個項目服務,開的信息技術服務的發票,我計入借應收賬款貸其他業務收入了,然后我公司又從另一個公司買了這項服務,另一個公司也開給我們信息技術服務的發票了,老板的意思是計入研發費用可以加計扣除申請補貼,這樣能行嗎?那其他業務收入不就沒成本了嗎?應該如何處理?
老師,您好,我公司是建筑服務企業,主營業務收入工程收入,另外其他業務收入是幫其他企業開發軟件,我們是高新企業。近期同其他公司簽了一個開發合同,500多萬。我們開6個點專票給對方。我想請問下,我們開發所產生的費用是不是可以加計扣除100%。還是75%。另外合同是否需要去科技局備案呢
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
我們去哪里備案呢
另外對方公司委托我們開發,他們是否可以加計75%呢,有行業限制嗎
你好;? ? 科技局那邊你要咨詢下當地要求 看附件的資料 。這個是一個地方那邊要求 ;? ;稅務局這邊是留存資料備查即可? ?: 參考國家稅務總局公告2018年第23號附件:企業所得稅優惠事項管理目錄(2017年版)中第20項“開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開發費用加計扣除”主要留存備查資料: “1.自主、委托、合作研究開發項目計劃書和企業有權部門關于自主、委托、合作研究開發項目立項的決議文件; 2.自主、委托、合作研究開發專門機構或項目組的編制情況和研發人員名單; 3.經科技行政主管部門登記的委托、合作研究開發項目的合同; 4.從事研發活動的人員(包括外聘人員)和用于研發活動的儀器、設備、無形資產的費用分配說明(包括工作使用情況記錄及費用分配計算證據材料); 5.集中研發項目研發費決算表、集中研發項目費用分攤明細情況表和實際分享收益比例等資料; 6.“研發支出”輔助賬及匯總表; 7.企業如果已取得地市級(含)以上科技行政主管部門出具的鑒定意見,應作為資料留存備查。” 委托研發需要留存上述第3項資料經科技行政主管部門登記的委托研究開發項目的合同,具體建議跟主管稅局溝通確認。 ?
我是開發公司,又是高新企業,我們形成開發費用是加計75%嗎。還是175呢?原件是幫其他公司開發的
?你好;? ?你們受托幫人家開發的話。 那么你就不能加計扣除了 。? ?委托方那邊會加計扣除80%比例的?
合同沒約定誰加計扣除的哦,我還給對方開了6個點專票呢?
是我們開發公司去備案,還是受托方公司備案呢
你好; 你開票出去是? 你們收了服務費? ?產生了增值稅的繳納 ;? 你們2015.119財稅文件里面說了 :企業委托外部機構或個人進行研發活動所發生的費用,按照費用實際發生額的80%計入委托方研發費用并計算加計扣除,受托方不得再進行加計扣除。委托外部研究開發費用實際發生額應按照獨立交易原則確定。 委托方與受托方存在關聯關系的,受托方應向委托方提供研發項目費用支出明細情況。企業委托境外機構或個人進行研發活動所發生的費用,不得加計扣除。
也是就是說,我們幫其他人開發的,我們不能加計扣除。受托方加計扣除?受托方扣除限制什么行業不可以扣除呢
你好; 是的。? 上面規定就是 受托方按比例80扣除。 這個沒有說行業的?
好的。這樣我們委托方就算是高新企業也不可以加計扣除了
你好;? 是的。 也是不可以的??