你好 填寫 當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出*抵扣率
有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,是不是要在本期減少額這里填寫,就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出*10%,的金額填寫在本期減少額這里
生活服務(wù)行業(yè),增值稅進(jìn)項(xiàng)加記遞減,當(dāng)月還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么加計(jì)抵減的計(jì)算基數(shù),要不要減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分?
加計(jì)遞減附表四里的本期調(diào)減額是寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額嗎(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是當(dāng)月的還是前幾個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,之前加計(jì)遞減的稅額要怎么在附列表4填寫?
加計(jì)抵減計(jì)算為:當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額的金額乘以加計(jì)抵減比率,如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有個(gè)金額,不過這個(gè)金額不是轉(zhuǎn)出的本期的進(jìn)項(xiàng)稅額,是轉(zhuǎn)出之前月份的嘛這個(gè)計(jì)算當(dāng)期加計(jì)抵減金額時(shí),這個(gè)不用從當(dāng)期金額里面減去的吧
請問教培的,企業(yè)所得是按照學(xué)期分期確認(rèn)收入,但是專管員要求增值稅按照收款確認(rèn)增值稅,是不是收到款就要把銷項(xiàng)稅額確定了,這樣才對
個(gè)人房子的租金發(fā)票,可以由個(gè)人登錄電子稅務(wù)局開具嗎?還是照舊去稅局代開的?
老師,醫(yī)療交不夠年限,能退休嗎?
殘保金怎么計(jì)算的,比如有45人
老師好、我新入職一家公司,這家公司給一些管理層話費(fèi)補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。不愿意做進(jìn)工資里面,憑票報(bào)銷。一個(gè)月交通費(fèi)發(fā)票預(yù)計(jì)12000元。話費(fèi)補(bǔ)貼一個(gè)月6000元、還只能開個(gè)人抬頭的話費(fèi)發(fā)票。這在稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?是不是只能放進(jìn)工資里面?
老師,業(yè)務(wù)員的提成要從收入扣除哪些費(fèi)用呀,他的差旅費(fèi)要扣除嗎
老師我們建筑公司有一個(gè)政府的項(xiàng)目就這一個(gè)項(xiàng)目可以純勞務(wù)開三個(gè)點(diǎn)包工包料開九個(gè)點(diǎn)嗎上次開了九個(gè)點(diǎn)的票下一次可以開三個(gè)點(diǎn)的純勞務(wù)嗎
老師,1月份購買商品用的現(xiàn)金支付,我做成了銀行支付,已結(jié)賬,2月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這怎么改正呢
老師,科技有限公司開票收入是服務(wù)費(fèi),沒有成本,計(jì)提人員工資可以借:主營業(yè)務(wù)成本嗎?之前計(jì)提都是管理費(fèi)用
老師,個(gè)人代開的發(fā)票(機(jī)械費(fèi)),我們公司還用交個(gè)稅嗎
是這個(gè)嗎
19年3月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,19年4月符合加計(jì)遞減,報(bào)四月報(bào)表時(shí)本期調(diào)減額要不要寫3月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額(如果寫是寫轉(zhuǎn)出的稅額*10%嗎)
三月對應(yīng)的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)你加計(jì)扣除嗎?如果加計(jì)扣除了需要轉(zhuǎn)出。
就是19年三月這個(gè)政策還沒有實(shí)行,4月才開始的,從四月開始享受這個(gè)政策
那就不需要做轉(zhuǎn)出的。
加計(jì)遞減只需要填附表四,主表不填只在應(yīng)交稅額欄減去附表四的稅額就可以了吧,如果有留抵的也在附表四反應(yīng),不住主表留抵稅金欄體現(xiàn)
對的是的,是這么做的。