你好,增值稅應該補,增值稅是按月的吧?
老師 我之前2季度做了其他業務收入,但是當時申報利潤表中包含這個數字 但是哦增值稅申報表沒有,我現在想補到這個月的申報表改怎么操作呢?一般納稅人季度申報的
老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會計就申報已交0.3稅了,后面改增值稅報表變成免稅的,但是改過后增值稅低數和利潤表的收入不匹,從財表上看少報稅,第二季度和第三季度增值稅申報表和利潤表收入不匹,第四季度報增值稅搞錯稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務局打電話通知去退稅(退回1月份更改報表后免稅的和第四季度報錯的稅),這四個季度申報增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結賬回到2021年改,之前幾個季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯,反回2021年怎么過?那前3個季度的增值稅申報表要按照財報表的收入去改嗎?申報稅務局的表和表對不上,做的稅對不上表,好暈呀
老師,我們是一般納稅人,每個月申報的增值稅報表填的收入和利潤表不一致,但是上傳到電子稅務局的季度利潤表收入是和當季度增值稅申報表收入是一致的,這樣有影響嗎?需要調整嗎
一般納稅人,在6月份申報增值稅時,有3張進項專票可以抵扣,在入賬的時候發現其中一張已經作廢,現在的情況是增值稅申報的時候已經包含這張發票,但是入賬的時候沒有包含這張發票,造成該季度的企業所得稅,財務報表對不上增值稅申報表的數據,要怎么處理呀
老師 我想申請小微企業創業補貼,但是要求每個季度都要有利潤 但是我是四季度有利潤 之前的季度沒有 我想改企業所得稅季度申報表 這個怎么改
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現在企業不再申請高企,那我現在賬還要按原先制造業做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業成本,含營業外支出的嗎?
25年企業網銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務哪些數據同時配合財務做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業是生產型外貿企業還是外貿企業?
老師,去年的個稅手續費我沒有進個稅系統里面申請退費?,F在已經過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務機關大廳申請個稅手續費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
是的, 我上次6月和這次9月都做了其他業務收入,賬務處理,但增值稅忘記申報在電子稅務局表里怎么辦啊,按月申報增值稅的
你好,你可以在這個月補上,也可以修改之前的申報表,最正規的是修改之前的申報表。
如果修改之前就意味這連環修改號幾個月嗎?
假設這月補上 賬務處理要怎么補呢? 畢竟之前其他業務收入做的都是現金收的,而且現金也都支當月費用了
你好,對的是的是怎么做。
不是說經常修改報表會收到稅務提示嗎,不敢修改呢
你好可是你們單位少交了稅款。
你申報的時候就是申報個正確的,以后不用修改。
同一月份報表可以修改多次嗎?
你好,同一個月的一份報表修改好多次,可以的,直到是正確的就行。
是不是 我現在直接修改2021.6月 和9月的 增值稅報表,其他都不需要動嗎? 那涉及到資產負債表和利潤表可以不動嗎
可以的,你的增值稅有錯誤,其他的都是正確的,可以這么做。