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某市機(jī)電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。 (1)當(dāng)年銷售機(jī)電設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入500萬元,對應(yīng)的銷售成本為200萬元。 (2)取得國債利息收入30萬元。 (4)當(dāng)年發(fā)生管理費用80萬元,其中業(yè)務(wù)招待費30萬元。當(dāng)年發(fā)生銷售費用100萬元,其中含廣告費50萬元;全年發(fā)生財務(wù)費用20萬元. (5)營業(yè)外支出共計10萬元,其中稅收滯納金2萬元、直接向貧困山區(qū)捐款2萬元。 (7)全年計入成本、費用的實發(fā)工資總額60萬元(屬合理限額范圍),實際發(fā)生職工工會經(jīng)費4萬元、職工福利費10萬元、職工教育經(jīng)費5萬元。 要求:進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅籌劃(不考慮附加稅費)。

2021-11-08 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-08 16:50

會計利潤的計算過程是 500-200+30-80-100-20-10=120

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齊紅老師 解答 2021-11-08 16:50

國債利息免稅,納稅調(diào)減30

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齊紅老師 解答 2021-11-08 16:51

業(yè)務(wù)招待費扣除限額30*60%=18 500*0.005=2.5 納稅調(diào)增30-2.5=27.5

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快賬用戶3261 追問 2021-11-08 16:51

進(jìn)行納稅籌劃老師

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齊紅老師 解答 2021-11-08 16:51

廣告費扣除限額500*15%=75全部扣除

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齊紅老師 解答 2021-11-08 16:51

營業(yè)外支出納稅調(diào)增2+2=4

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齊紅老師 解答 2021-11-08 16:52

工會經(jīng)費扣除限額60*2%=1.2納稅調(diào)增2.8

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齊紅老師 解答 2021-11-08 16:52

福利費扣除限額60*14%=8.4納稅調(diào)增1.6

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齊紅老師 解答 2021-11-08 16:52

職工教育費扣除限額60*8%=4.8納稅調(diào)增0.2

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齊紅老師 解答 2021-11-08 16:53

應(yīng)納稅所得額的計算是 120-30+27.5+4+2.8+1.6+0.2=126.1 應(yīng)交所得稅126.1*0.25=31.525

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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