你好 對的 是的 之前的發(fā)票正常做賬就可以的 不影響
老師,麻煩發(fā)下教開紅字專用發(fā)票的,老師,紅字發(fā)票信息表打印出來要蓋發(fā)票章嗎?對方?jīng)]有認(rèn)證發(fā)票并退回原發(fā)票,不需要把紅字發(fā)票那聯(lián)寄給對方吧?
老師好 ,開具紅票是怎么開?我現(xiàn)在打印出來 開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表了 這就把紅票開成功了嗎 謝謝
老師好,開紅票 怎么操作,我只打印 開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表 了 紅票怎么開?
老師,開具好紅字增值稅專用發(fā)票信息表后,需要打印出來和發(fā)票一起蓋發(fā)票章嗎?之前沖紅的發(fā)票怎么處理?
老師好,我是銷售方開出的增值稅專用發(fā)票,購買方已經(jīng)認(rèn)證了,并開出紅字沖銷證明了,我們打印出來的紅字發(fā)票需要蓋章給對方嗎
老師,未開票收入上個月繳納,這個月負(fù)數(shù)填寫,稅金會退回嗎?
老師 我想問下 資金拆借是什么意思
一個包工頭是法人的朋友,平時他用和材料和工費(fèi)他自己記著,一段時間來報一賬,這個要怎么記賬?
老師您好,科目余額表賬面應(yīng)交個人所得稅貸方有余額是不是不合適
公司印花稅計稅依據(jù)之前一直是所有的進(jìn)項+銷項對應(yīng)的不含稅金額。但是有出差相關(guān)的住宿,火車,飛機(jī)對應(yīng)的進(jìn)項稅不含稅金額能不能剔除出去,不申報印花稅
老師,2024年匯算清繳別人報完了,在哪兒查找打印,我在一戶式查詢里,怎么找不著呢
下面這個題是交易費(fèi)用怎么理解呀,它這個提示意思是如果這個交易費(fèi)用是可直接歸屬于因?yàn)橘徺I、發(fā)行或處置相關(guān)金融工具而增量的費(fèi)用。就計入交易費(fèi)用。后邊又對增量費(fèi)用進(jìn)行了說明,是想說如果這個增量費(fèi)用。和企業(yè)購買、發(fā)行、處置相關(guān)金融工具沒有關(guān)系而發(fā)生的費(fèi)用,那就是單純的增量費(fèi)用?有點(diǎn)沒汰。理解他這句話。下邊兒直接有給了增量費(fèi)用的解釋,上邊兒也沒看懂
請問老師:銀行支出社保費(fèi)14600,為什么帳要做成25080
老師,我們是維修廠,之前給客戶辦理一張儲值卡,走的預(yù)收賬款儲值卡,現(xiàn)在客戶消費(fèi)了,老板讓做成招待費(fèi),這個賬務(wù)怎么處理
老師,我實(shí)操外賬不行,我在哪可以學(xué)啊,去記賬公司還是