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請問老師 我們項目欠供應商款項,通過把房抵押給供應商,供應商已經給我們開票了 這種情況怎么處理呢?這種就沒有現金流了開的專票 會預警嗎?怎么處理比較好

2021-11-05 22:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-05 22:49

同學你好,可以做為應付賬款處理,不會預警的。

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快賬用戶8940 追問 2021-11-05 22:50

什么意思麻煩老師說明白點 房子抵債了,這個就沒有往來了,就做平了呀

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齊紅老師 解答 2021-11-05 22:58

同學你好,哦,不好意思,我還以為只是抵押,不是歸對方所有了,這樣的話,房子可以做固定資產清理處理。

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快賬用戶8940 追問 2021-11-05 22:59

怎么做呢?房子也是業主抵押給我們的工程款呢 有點復雜

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齊紅老師 解答 2021-11-05 23:02

同學你好,確實有點復雜,業主轉給貴公司時,借:固定資產等科目,貸:應收賬款等科目。再給供應商時,借:固定資產清理,累計折舊,貸:固定資產。 按應付給供應商的金額,借:應付賬款等科目,貸:固定資產清理,應交稅費-應交增值稅-銷項。

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快賬用戶8940 追問 2021-11-05 23:03

業主給我們的房子是必須也要在賬上體現的嗎?

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快賬用戶8940 追問 2021-11-05 23:04

這種就算開了票 沒有現金流也沒得影響嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 23:04

同學你好,是的,最好體現的,沒有影響的。

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相關問題討論
同學你好,可以做為應付賬款處理,不會預警的。
2021-11-05
不是這樣處理的,是對方給你開紅字發票,而不是說你給對方開發票。
2023-01-14
同學您好,一般簽三方委托付款協議直接沖就好了
2022-11-03
您好 請問第一次收到發票抵扣的時候分錄怎么寫的
2023-07-05
去稅務局報備發票丟失,然后讓銷售方給你提供第一聯復印件。
2025-02-24
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