你好 ;? ?可以的。 你可以? 部分紅沖計提或者補計提的;? ?
老師,在現行的稅法和公司法的要求下,公司股東還可以跟公司借錢嗎,就是公戶往股東私戶轉錢,過一段時間,股東私戶再還給公戶,這樣操作還可以嗎
運輸公司,進項票通行費過高,開的也有別的公司的車的進項,現在國稅局有個核查任務,說通行費過高,不是本公司車輛通行費作廢,再補交增值稅,可以嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
是計提少了,那分錄是一起這樣嗎: 借:管理費用工資 貸:應付職工薪酬工資 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款(備用金)
你好; 補計提就行了。? ?借管理費用 -工資貸應付職工薪酬-工資? ? 補做一筆差額金額即可? ?
發放不是也要做分錄嗎?是9月份計提的時候少了,然后現在10月份的賬
你好;發放 也得做分錄就行了。? ??
是計提少了,那分錄是一起這樣嗎: 借:管理費用工資 貸:應付職工薪酬工資 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款(備用金) 那就是這個一起做嗎
你好; 是的 ; 一起做; 補計提? 的分錄 和發放分錄可以一起做? ?
好的 謝謝
沒事的;希望能幫到你?