你好 采購方填寫信息表 銷售方開紅字發(fā)票?
老師你好!我想咨詢一下!我6月份收到一張發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證抵扣!7月發(fā)現(xiàn)單價(jià)開的不對(duì)!8月份與對(duì)方溝通重開!我提交紅字信息表給對(duì)方!對(duì)方開紅字發(fā)票!需要給我一份嗎?分錄這樣寫對(duì)嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅6666.85 收到藍(lán)字發(fā)票與原來發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對(duì)方重新開張發(fā)票!與原來發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票
7月份收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,財(cái)務(wù)在7月份勾選平臺(tái)里抵扣認(rèn)證,10月份發(fā)現(xiàn)票號(hào)對(duì)不上,錯(cuò)號(hào)。正常應(yīng)該怎么操作,購買方需要開紅色沖紅嗎?
作為購買方,我5月份收到一張購買辦公用品的專票,我已經(jīng)入賬并且抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在6月份了,已經(jīng)申報(bào)完增值稅了,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了,我開具信息表,讓對(duì)方開紅字發(fā)票,請(qǐng)問,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
1、我是一般納稅人 2、7月份認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,(認(rèn)證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,對(duì)方需要重新開具一張新的給我。我需要補(bǔ)稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了,對(duì)方7月份又重新開了一張。 沖紅的進(jìn)項(xiàng),6月份交的稅?和7月份需要認(rèn)證的怎么抵? 收到新補(bǔ)的發(fā)票,還需要繼續(xù)認(rèn)證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
老師,我上個(gè)月做10月份賬時(shí),抵扣了一張發(fā)票,后面對(duì)方說開錯(cuò)了,需要重新開,我這邊就給對(duì)方開了一張紅字信息表,對(duì)方將這張發(fā)票開了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說稅交多了,需要重新再增加勾選發(fā)票,我將進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票反統(tǒng)計(jì),反撤銷時(shí),沖紅那張發(fā)票就勾選不上了?請(qǐng)問這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票那里操作?
excel能用光標(biāo)按到最下面那欄(是不是叫名稱欄) ?謝謝
內(nèi)賬,每個(gè)月需要計(jì)提哪些
老師,有會(huì)計(jì)憑證封面的電子模板嗎
老師你好,印花稅買賣合同是按銷售額購進(jìn)額的多少來征收?還是直接按這個(gè)基礎(chǔ)??萬分之3
老師:小規(guī)模的免稅增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,那報(bào)所得稅收入時(shí)這部分要計(jì)入嗎?
老師,在網(wǎng)上買一個(gè)學(xué)習(xí)實(shí)操的課程,一兩百的對(duì)自己有幫助嗎
老師,一預(yù)到底是什么意思啊
excel按上下光標(biāo)不動(dòng)了 按哪個(gè)鍵動(dòng) 謝謝
老師:我想問一下,我們公司的房租每月分?jǐn)傁聛韯澋?4000 ,但是我們目前沒有付款,我要如何做賬
老師,現(xiàn)在5月份申報(bào)個(gè)稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)用的工資是不是3月份的應(yīng)發(fā)工資總額