嗯。你到底是按照核定扣除法,那么核定扣除法,就是按照銷售的增值稅稅率來確定可以抵扣的進(jìn)項。
當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額=當(dāng)期主營業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1+扣除率),扣除率為銷售貨物的適用稅率。2019年4月1日起,購買玉米銷售白酒,稅率為13%,所以扣除率為13%。 該月允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額=1500×70%÷(1+13%)×13%=120.80(萬元) 為什么是采購成本÷(1+扣除率)?
老師講的不從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購買葡萄,可以抵扣進(jìn)項 那么葡萄的稅率為什么是13%,農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的稅率不是9%嗎?
老師,允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅=14.3x0.39x13%/(1+13%)=0.64 (萬元)。為什么用13%不是10%嗎?
這里購買農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%稅率的產(chǎn)品,進(jìn)項不是10%嗎,為什么購進(jìn)糧食那里答案是抵扣13%呢
食用菌不是農(nóng)產(chǎn)品嗎?農(nóng)產(chǎn)品不是免稅的嗎?一個一般納稅人從農(nóng)民專業(yè)合作社取得免稅的增值稅普通發(fā)票,是按9%抵扣進(jìn)項稅額還是按13%抵扣?什么情況下適用9%,什么情況下適用13%?
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?