同學你好 按照開票或者實際業務確認收入 充值是預收賬款
問題一:A欠了債務,房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會找我們公司,我們公司會以400萬收購A房子,不是實際收購,在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續會支付滿400萬給A,(400萬大多數情況公司會找資方出款,等第三方買家回款了,支付資方本金利息,資方轉個利息錢)撤掉抵押后,房子找第三方買家交易,讓客戶開個交易銀行賬戶,把賬戶控制在公司,買家付款后,還完資方本金利息后把錢轉回私戶。有時沒找到買家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔,每次賬戶錢不夠,會由四個老板按比例打錢進私戶,有盈利按比例分配,是完結一個案子分一個,如果按正規做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業 ?如果開票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問題二:公司業務是收購不良房產,以低價收購有負債的個人住房再找買家賣出,解決個人債務,賺取差價,收購中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒有走公賬,只記流水,之后經常涉及債權收購,怎么走公賬?盈利了是記營業外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費用成本嗎?若以后經常收購,可以算作主營業務嗎,這種收購債權,可以做主營收入嗎,這種收購債券需要取得資質嗎?
我們是電商行業,公司現在是這種業務模式,客戶首先充值到我方第三方平臺,再由第三方扣了手續費返還我司。相當于客戶先預付再購物。比方說10月一共收到N個客戶一共預付款10萬,比如這10萬款到我們平臺就變成了4萬紅包,20萬購物券,其中2萬這個月他們提現了我們對公轉帳支付了,其中有10萬客戶在商城下單購物付了。像這種帳務如何處理?應該確認多少收入?
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是:專業技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
11.如何利用消費稅稅率的特點對消費稅進行籌劃?12.簡述進口貨物完稅價格的納稅籌劃思路。13.如何利用關稅納稅時間進行稅收籌劃?練習題工:就一般的稅人企業原來與客戶簽訂合同金額為10萬元,付款期限為30天,5方可在20天兩什款。將給于對方2%的折扣,即2000元。諧問該納稅人應如何進行籌劃?,集苦瓜茶廣系增值稅小規模納稅人,適用征收率為3%。該苦瓜茶廠為了在該葉市場上打開銷路,與一家知名度較高的茶葉商店協商,委托茶葉店(以下簡稱茶莊銷苦瓜茶。在浴談中,他們過到了困難:該茶莊為增值稅一般納稅人,適用增值稅及9%。由于苦瓜茶廠為小規模納稅人,不能開具增值稅專用發票,這樣,苦瓜茶廠臺稅稅負將達到9%。現在雙方有以下兩種方案可供選擇:方案工:苦瓜茶廠以每市斤250元的價格(含稅)委托茶莊代銷,茶莊再以400元的價格(含稅,對外銷售,其差價作為代銷手續費。(預計每年銷售1000斤芒方案口:茶莊與茶廠簽訂租賃合同,茶廠直接在茶莊銷售苦瓜茶,仍按價差400=(1+9%)=1000×250=116972.48(元)作為租賃費支付給茶莊。試分、練習題不一敗利份人企業京米與各廠金以百13的一方可在20天內付款,將給子對方2%的折扣,即2000元。請問該納稅人應籌劃?三系普瓜茶廠系特值我小規校特稅人,道用征收率為3%。該苦瓜茶廠葉市場上打開銷路,與一家知名度較高的茶葉商店協商,委托茶葉店(以銷苦瓜茶。在洽談中,他們遇到了困難:該茶莊為增值稅一般納稅人,適廣9%。由于苦瓜茶廠為小規模納稅人,不能開具增值稅專用發票,這樣,克稅稅負將達到9%。現在雙方有以下兩種方案可供選擇:方案1:苦瓜茶廠以每市斤250元的價格(含稅〉委托茶莊代銷,青400元的價格(含稅)對外銷售,其差價作為代銷手續費。(預計每年銷售方案I:茶莊與茶廠簽訂租賃合同,茶廠直接在茶莊銷售苦瓜茶,仍400=¢1+9%-1000×250=116972.48(元)作為租賃費支付給茶莊。試分析上述兩種方案對茶廠和茶莊收益的影響。3.某牛奶公司是增值稅一般納稅人,該公司的進項稅額主要包括兩農民個人收購草料,可以抵扣9%的進項稅額,二是公司水電費和修理費定可以抵扣進項稅額。與銷項稅額相比,這兩部分進項稅額數額較小,致負較高。為了減經稅負,公司采取了籌劃方案:將整個生產流程分成飼養工廠,飼養場和牛奶加干場均寶行油與這做
、上市公司丙公司是M會計師事務所的常年審計客戶,主要從事電商平臺業務。A注冊會計師負責審計丙公司2021年度財務報表,確定財務報表整體的重要性1000萬元。資料一:A注冊會計師在審計工作底稿中記錄了所了解的丙公司情況及其環境,部分內容摘錄如下:(1)為扭轉前三季度零增長的局面,2021年10月,丙公司向注冊用戶發放現金滿減券,用戶每在平臺購買滿200元即可抵扣20元。丙公司因此實現全年銷量上升10%。(2)2021年7月,丙公司推出尊享會員服務,年內共有20萬名用戶一次性交納200元辦理入會,并可在未來一年內享受平臺購物免運費的權益。(3)2021年1月,丙公司自關聯方租入一座大型倉庫,租賃期為12個月,按市場價每年500萬元于次年初支付租金。管理層計劃采用一年一簽的續約方式。(4)2021年12月,因預計利潤指標無法達成,丙公司宣布取消其于2020年初推出的一項期權激勵計劃,該計劃的等待期為3年。(5)為留住核心人才,丙公司2021年12月以市場價2000萬元購入20套公寓,并以每套40萬元的價格一次性向中高層管理人員賣斷。截至年末已售50%,購買者平均剩余勞動合同期限為3年。資料
A公司是一般納稅人企業,購進一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對方開進增值稅專用發票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價格全部賣給了B公司,并給B公司開具增值稅專用發票,銀行存款支付。請寫出題中分錄,假設本月業務只此一筆,請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
A公司是一般納稅人企業,購進一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對方開進增值稅專用發票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價格全部賣給了B公司,并給B公司開具增值稅專用發票,銀行存款支付。請寫出題中分錄,假設本月業務只此一筆,請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
A公司是一般納稅人企業,購進一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對方開進增值稅專用發票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價格全部賣給了B公司,并給B公司開具增值稅專用發票,銀行存款支付。請寫出題中分錄,假設本月業務只此一筆,請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
老師我們單位想轉讓股權了,未分配利潤有點高應該咋樣調整
請問老師,魚苗免稅嗎
公司年收入700萬,貸款2500萬,一年貸款利息就有100多萬。合適嗎。匯算清繳需要調整嗎
老師,服務合同里寫明對方公司的差旅費我司付,現在對方公司要請款,差旅費這一部分怎么開票給我司,謝謝!
老師,企業A吸收合并企業B(100%控股),相當于承擔B所有的債權債務,后期被吸收合并公司申請注銷,A公司會計及稅務處理怎么處理,A公司的章程會變更嗎,會涉及到未分配利潤分配的問題嗎,個稅及企業所得稅,對A的影響有哪些,謝謝
老師,虧損狀態下還計提企業所得稅嗎
老師,個體戶定期定額征收,我在稅務系統哪里面可以查到額度是多少呢
都是個人,他們不需要發票,沒開票。那這個收入怎么算,總共才收10萬塊,這個月確認多少收入,你沒講清楚。不可能按10萬確認收入呀,因為這10萬肯定有金額沒消費。
比如這個月某個客戶充值500,不僅能變成紅包200,暫時200未提現,還能變成提貨券900。這個月用提貨券下單了500。都不開票給客戶。那如何作會計分錄。
借銀行 貸預收賬款 貸應交稅費 借預收賬款 借銷售費用 貸主營業務收入 貸銷項
可以全部帶上數據嗎?為什么借銀行存款貸預收帳款,貸應交稅費。后面有要貸銷項?
預收賬款是五百 銷售費用是200 主營業務收入是700
總共才收到客戶500塊錢,我們實際要付現200出去。還有客戶這個月購物券用了500.還有400購物券沒用。為什么營業收入要確認700呀?不應該是最多確認500收入嗎就是客戶充的錢,何況這個月人家900購物券還沒用完,應該也不要確認500收入吧?
這500塊實際變成了200紅包,900購物券。為啥收入要確認700啊,不太懂。我就理解是客戶實際只花300塊錢可以在我們平臺可以買900塊的東西。
那就是銷售費用400 主營業務收入900
為啥明明只收了500,要確認400銷售費用,900收入?那公司沒有這么多收入呀。
因為你們贈送了四百的哦
那是不是這樣操作有問題,那本來只有500預收款,到最后變成了900收入,要多交400增值稅還要多交企業所得稅,因為那400銷售費用又沒票,又不能抵扣是吧。關鍵是這個月人家那400券還沒用就要這個月做到帳里了嗎
可不可以等他把這900用掉后,我才確認收入,而且只做收入500沖500預收
同學你好 這個不能 你這個900是視同銷售的
那是不是這樣操作有問題,那本來只有500預收款,到最后變成了900收入,要多交400增值稅還要多交企業所得稅,因為那400銷售費用又沒票,又不能抵扣是吧。關鍵是這個月人家那400券還沒用就要這個月做到帳里了嗎
可不可以等他把這900用掉后,我才確認收入,而且只做收入500沖500預收
這個是400的視同銷售 500的收入 一共九百