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老師好,我公司既有內銷又有出口,而且出口是10月才開始。然后10月開了出口的普通發票是零稅率的,我想問一下這個發票也要勾選進項嗎?如果勾選的話是按什么比例來勾選?

2021-11-01 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-01 17:12

同學 這個勾選沒有規定要按什么比例來勾選的,只要你用于生產經營的進項,都可以勾選抵扣。 增值稅退稅是購進抵扣法。

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快賬用戶6745 追問 2021-11-01 17:27

不是說齊木留底的進項稅額要低于出口收入對應的銷項稅額的80%來勾選嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-01 17:28

同學 你這個是哪里來的規定? 你所在的地區是哪里???

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快賬用戶6745 追問 2021-11-01 18:00

不好意思老師,我現在其實有點沒搞明白,但是現在我剛剛問了別人好像有一點清楚了,就是我現在目前我內銷的金額有200多萬,然后我出口退稅才30多萬,那像這樣的情況的話,我肯定是沒有稅退的嘛,對不對?那只能抵了是吧?

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齊紅老師 解答 2021-11-02 15:34

同學 這個還要看你有多少進項才能計算。你把金額說一下,老師給你計算。

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同學 這個勾選沒有規定要按什么比例來勾選的,只要你用于生產經營的進項,都可以勾選抵扣。 增值稅退稅是購進抵扣法。
2021-11-01
你好,費用類的沒法退稅,沒法抵扣的,你可以進項認證了之后再進項轉出。
2023-03-07
同學你好,轉內銷沒有開票的,可以按未開票收入去申報增值稅,未開票等同于開票,那成本相對應就結轉了,
2022-01-15
你的費用的話一般的辦公費是可以抵扣的,你要選擇抵扣勾選,出口的可以選擇不抵扣勾選
2020-03-12
嗯嗯,是的,是這樣操作
2021-12-12
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