學員你好,第二年的盈利彌補完第一年,需要按20萬所得繳納所得稅
第一年虧損30萬,第二年盈利50萬,第三年虧損20萬。第二年50萬可以彌補第一年和第二年嗎
你好..那我還想問一下..第一年虧損3萬.第二年盈利2萬..第三年虧損4萬..第四年的彌補以前年度虧損=3-2+4嗎
第一年虧損五萬,第二年盈利3萬,可以彌補兩萬,一萬交所得稅嗎
老師請問。第一季度盈利10萬,彌補去年虧損50萬。(23年虧損是50萬),請問第二季度假設盈利20萬,又彌補虧損20.第三季度盈利20,彌補虧損20. 截止到前3季度總盈利50萬,彌補虧損50個。第四季度如果盈利5萬,請問是只繳納5萬產(chǎn)生的企稅嗎?
第一年虧損10 第二年虧損20 第三年虧損50 第四年虧損15 第六年虧損75 第五年盈利100 前面幾年的虧損可以彌補第五年的盈利?
老師,總投資100萬,新進入投資者30萬占股份20%,多出來的10萬,可以理解為之前股東的權益,可以用來分紅給他們呢?
病人發(fā)票是在電子稅務局開還是醫(yī)院信息管理系統(tǒng)開?
老師,上個月還未退稅申報,也留抵的稅,這個月申報增值稅我把進項轉(zhuǎn)出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個月我是不是還應該留抵,因為我們進項發(fā)票都是混在一塊的分不出來,用多少進項都是根據(jù)收入*稅負率倒擠的
老師,如果24年季度末資產(chǎn)未超5千萬,到了25年第一季度超了5千了,請問看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個月的資產(chǎn)總額?
企業(yè)所得稅匯算清繳報表上長期待攤費用在哪填
如何在個稅系統(tǒng)把員工改成非正常
如果1月份供應商給我們公司開具了進項專票,然后2月份供應商紅沖了這張專票。請問我們公司在3月份登錄電子稅務局,進行統(tǒng)計未勾選明細的時候,能查到這張發(fā)票嗎?
出口外貿(mào)企業(yè),關于出口的運費可以直接作為主營業(yè)務成本嗎?還是做進費用再結轉(zhuǎn)?
老師:購買樣品給客戶支付的32.5元應計什么科目?
老師您好,公司為小規(guī)模24年第四季度沒有確認收入,也未暫估成本,25年4月份開票190萬,款項也已收到, 如果想把這一筆做進24年,在匯算清繳時,應該怎么操作呢?需要調(diào)整24年的申報表嗎?小企業(yè)會計準則下應該做哪些賬務處理
如果第四盈利10萬,可以彌補底三年了
是的,你的理解完全正確