你好 可以發來看一下??
老師,我們公司抵扣了稅盤的錢,做的借,應交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結轉的增值稅,直接是借,借:應交稅費~應交增值稅~轉出未交 貸:應交稅費~未交增值稅 然后現在科目余額表中顯示,進項稅額,轉出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷項稅貸方有余額,需要先做一筆借銷項稅,貸進項稅,轉出未交增值稅,減免稅額嗎
老師好, 請問月末結轉增值稅不是把進項,銷項減免稅款都先結轉到未交增值稅嗎?您看這一題怎么把減免稅款放在后邊了,沒弄明白
老師您好,我原來不知道,月末的時候把進項銷項都轉,所以現在把全年的進、銷項、減免、的未交增值稅的余額全部結轉,我們這個月有應交的增值稅是1574.53元,看我這兩個憑證這樣做的對嗎?
公司有個退伍士兵的減免9000元,我的分錄是借:應交稅金-應交增值稅-減免稅款9000 貸:營業外收入9000,結轉減免稅款借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅9000 貸:應交稅金-應交增值稅-減免稅款9000,轉出未交余額在借方,還需要再轉入未交增值稅嗎?不轉的話轉出未交增值稅就一直掛著余額,我是每個月把銷項進項都結轉平的
老師,年末需要把應交稅費-二級科目中(進項稅額、已交稅金、轉出未交增值稅、減免稅款、銷項稅額、進項稅額轉出),這些二級科目都有余額,怎么結轉!
A公司是一般納稅人企業,購進一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對方開進增值稅專用發票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價格全部賣給了B公司,并給B公司開具增值稅專用發票,銀行存款支付。請寫出題中分錄,假設本月業務只此一筆,請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
A公司是一般納稅人企業,購進一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對方開進增值稅專用發票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價格全部賣給了B公司,并給B公司開具增值稅專用發票,銀行存款支付。請寫出題中分錄,假設本月業務只此一筆,請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
A公司是一般納稅人企業,購進一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對方開進增值稅專用發票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價格全部賣給了B公司,并給B公司開具增值稅專用發票,銀行存款支付。請寫出題中分錄,假設本月業務只此一筆,請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
老師我們單位想轉讓股權了,未分配利潤有點高應該咋樣調整
請問老師,魚苗免稅嗎
公司年收入700萬,貸款2500萬,一年貸款利息就有100多萬。合適嗎。匯算清繳需要調整嗎
老師,服務合同里寫明對方公司的差旅費我司付,現在對方公司要請款,差旅費這一部分怎么開票給我司,謝謝!
老師,企業A吸收合并企業B(100%控股),相當于承擔B所有的債權債務,后期被吸收合并公司申請注銷,A公司會計及稅務處理怎么處理,A公司的章程會變更嗎,會涉及到未分配利潤分配的問題嗎,個稅及企業所得稅,對A的影響有哪些,謝謝
老師,虧損狀態下還計提企業所得稅嗎
老師,個體戶定期定額征收,我在稅務系統哪里面可以查到額度是多少呢
就這個結轉分錄
你好 寫在一起也是可以的?
我的意思是把減免稅款放在前面怎么金額對不上啊
你好 實操的金額不對 要在反饋里問下 有實操老師解答?
你別看答案 就按我的那個圖片你怎么做分錄
借減免稅額 貸轉出未交增值稅。 就是第二個圖片上三萬多那個金額 進項和銷項也都結轉到轉出未交增值稅,把這兩個科目結轉平。
你能完整的寫一下分錄嗎老師 金額也帶上
我上面打錯一個減免稅額,轉出應該是在貸方。。實際減免是在接房。
借轉出未交增值稅 貸減免稅額。
如果給做的話 你能寫出一個完整的分錄嗎?如果能的話,那么這個分錄你是怎么寫的?麻煩呈現出來好嗎?
你這二個圖上就是分錄了 還寫哪個分錄? ?
你自己寫啊 會嗎
你好 ?二個圖都是結轉增值稅的分錄 了,還寫哪個分錄??