你好 ;? ? 需要的。 因為要給你換貨?
請問老師,我們公司進口了一批貨物,然后當期也抵扣了增值稅進項稅額,但由于對方發錯貨,現在要退貨,但對方說我們已經抵扣了,所以不能退稅,那抵扣的進項稅額還用做轉出嗎?
老師您好 是這樣的 我們是做國際貨代的 然后是免銷項稅的 對應的進項稅額做轉出 但我每個月月末需要去增值稅稅控系統 去勾選抵扣增值稅 財務經理讓我在能抵扣那一欄進行勾選 但我們不是做進項稅額轉出 不能抵扣嗎 為什么要在能抵扣那一欄勾選呢
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿企業,進口貨物對方給我們開了增值稅專用發票,我方已認證,但后期發現錯誤,對方又開了紅字發票給我們,納稅申報表中這個退票的進項稅額我們應該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
想請問老師,我公司購買了一批貨物,開了增值稅專用發票,之后會出口到國外,會申請出口退稅,那這批貨物購進時的進項稅額是需要轉出嗎?是否還能抵扣呢?
老師,你好,請問下我公司買材料,然后材料出問題,進項稅我們已經抵扣了,現在退貨退款,這個票怎么開?對方來還是我們開?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那我怎么做分錄?因為稅對方不給退,我是要記入營業外支出嗎?
你好 ; 是的。 轉營業外支出去? ? ?; 借庫存商品 貸進項稅轉出 ;? ?
為啥借庫存商品?
你先把進項稅轉出到庫存商品去 ;然后 去做退貨 ;在購進。而產生的? 退稅不能 收到 的這部分才是 走營業外支出??
這種情況能進項稅額轉出申請退稅嗎
你好 ; 這個如果你們是換貨的話 應該是退不了的??
是退貨 然后重新發
你好; 是的。? ?如果是規格型號錯誤了的話。? ?是退不了的 。 這個你也可以跟當地稅務局確定下? ?
那意思企業就得自己承擔稅金了嗎?
你好 ; 是的。 如果 稅務局不允許退的話; 就是你們承擔的?
那我用修改所屬期報表嗎?會不會產生滯納金啊
你好 ;你報表的話 如果沒有產生少繳納稅費就不會有滯納金的。 所屬期一般是改不了的。 這個是系統自動出來的;??