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老師,計提的印花稅和實際繳納的印花稅,有0.08的差異,老師我該怎么做憑證沖銷這個差額?

2021-10-24 21:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-24 21:06

學員你好,計提的多的話 借:稅金及附加負數(shù) 貸:應交稅費負數(shù), 如果計提的少,分錄都是正數(shù)

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學員你好,計提的多的話 借:稅金及附加負數(shù) 貸:應交稅費負數(shù), 如果計提的少,分錄都是正數(shù)
2021-10-24
同學你好!這個的話 借:主營業(yè)務收入? ?0.01 ? ? ? 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? ? 0.01?
2021-10-24
你好 新準則要求是不需要計提了 。 實際繳納做 :借稅金及附加-印花稅貸銀行存款? ?
2021-01-06
就是數(shù)據(jù)那邊取數(shù)金額 和你申報的差額 進項是購入的 銷項是銷售的 餐飲服務不交 購入的食材需要交 但是個人銷售給你的不交
2024-06-16
你好,印花稅不需要計提,繳納的時候這樣做分錄 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
2021-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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