同學好 寫本余額轉(zhuǎn)入其他應收款-某某即可
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應付款跟其他應收款里了。現(xiàn)在就是賬上其他應收有借方余額,跟其他應付也是借方余額合計大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
其他應付款和其他應收可以是同一個人嗎?比如說這個張xx(不是公司老板),借錢給我們公司,然后我們公司把錢還了一部份,還欠他1000元。當時計入的是 借:現(xiàn)金 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:現(xiàn)金 (注:還欠1000元沒付) 現(xiàn)在這個張xx要從我們公司借走50000元。但是之前我們還欠他1000元。現(xiàn)在我該怎么設置會計科目?49000元計入“其他應收款”里面嗎? 還是還計入其他應付款里???請指教。
老師好!我這里有這么個事,公司跟一個人借了2萬元,還的時候,還了3萬元,現(xiàn)在其他應付款是借方有余額,在其他應收款科目下,他還欠公司5萬元,我想調(diào)整一下,把其他應付款借方余額調(diào)整出去,摘要和分錄應該怎么寫呢
1.個人的欠款 期初忘記錄其他應收款13萬的余額了 該怎么辦呀 老師? 2,還有其他應付款70600元(個人)和應交稅費50.6的期初余額也忘記錄進去了 需要怎么調(diào)一下呀老師
你好老師我公司要注銷了,現(xiàn)在帳上往來款應收賬款貸方有一筆余額,然后應付賬款貸方有一筆金額,其他應收款借方余額有100多萬,老師我的應付賬款也有100多萬金額,現(xiàn)在調(diào)整往來借應付賬款貸其他應收款/其他應付款,這樣可以?應收賬款那筆金額我做未開票收入處理交稅
老師好!去年12月份多計提的企業(yè)所得,在今年匯算清繳時,是納稅調(diào)整增加還是納稅調(diào)整減少?
老師,行政復議中存在書面審理有2個,是哪兩個。行政訴訟有2個不適用調(diào)解是哪2個
老師,收到裝修專票(長攤)沖減哪個科目?稅額是3000,之前是按總金額入賬
老師,公司投保的一意外險沒有發(fā)票,只有投保單,可以入費用的嘛
老師,今年交過企業(yè)所得稅,是不是沖成本了
老師如何區(qū)分FOB價里含不含雜費
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師、3月份報稅的時候有留底稅額、所以沒交稅,還需要打印(增值稅及附加稅費申報表)嗎?
這個之前的是12月賬在哪里看
辛苦圖片這個老師說下謝謝