你好,你們單位主營是這個(gè)嗎?
事情是這樣的、 我們衣服原價(jià)1280、客戶需要開13個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,客戶自己承擔(dān)6個(gè)點(diǎn)~ 公司承擔(dān)7個(gè)點(diǎn),價(jià)格是1356, 我們找了個(gè)公司幫我們開稅票 但是開稅票的公司表示可以承擔(dān)5點(diǎn)和進(jìn)項(xiàng)稅來抵,剩下2個(gè)點(diǎn)由我們自己承擔(dān)… 問題是:客戶按6個(gè)稅點(diǎn)即1356的價(jià)格 轉(zhuǎn)到了開增值稅票的公司公戶 公司給我們的錢 應(yīng)該是多少
老師,我們公司給客戶開了10萬的發(fā)票,本來應(yīng)該付承兌的,但是客戶給付的現(xiàn)匯98000多,剩下的款就不給了,就當(dāng)是貼息了。這個(gè)我要怎么做分賬啊
老師,我們公司給客戶開了10萬的發(fā)票,本來應(yīng)該付承兌的,但是客戶給付的現(xiàn)匯98000多,剩下的款就不給了,就當(dāng)是貼息了。這個(gè)我要怎么做分賬啊
老師請問一下,客戶給承兌匯票,貼息費(fèi)本應(yīng)客戶承擔(dān),但客戶要我們開發(fā)票專票,即價(jià)外費(fèi)用產(chǎn)生的增值,我們開票了,應(yīng)該怎么做賬?
老師:請問一下,客戶付款由承兌改為電匯支付后,要扣利息費(fèi)用,那部分客戶開了增值稅專用發(fā)票我們能正常抵扣嗎?
出口退稅發(fā)票上月勾選錯(cuò)誤勾選成進(jìn)項(xiàng)抵扣了也做了分錄借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款,這月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出用于出口退稅勾選,分錄怎么寫?
出口退稅進(jìn)項(xiàng)勾選成了抵扣了,分錄是借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,下個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么寫分錄
我們是廣告?zhèn)髅焦荆梢栽黾泳W(wǎng)絡(luò)銷售的經(jīng)營范圍嗎,
老師,請問一下老板買酒3萬塊,是放職工福利合適,還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)合適哦?
老師請問社保自己買個(gè)怎么買?
個(gè)體工商戶經(jīng)營所得。查賬征收,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候綜合收入個(gè)稅和經(jīng)營所得個(gè)稅是不是都需要申報(bào),還是不需要?
老師 辦公室的部分裝修、制度牌制作還有墻體的一些裝飾屬于辦公費(fèi)還是廣告制作費(fèi)呀
老師,汽車售后維修店,購買的工具怎么入賬
老師匯算清繳小微企業(yè)差旅費(fèi)填在哪
固定資產(chǎn)賬戶余額960萬元,累計(jì)折舊賬戶余額190萬,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備賬戶余額70萬元,資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)項(xiàng)目期末余額多少
怎么可以發(fā)圖片
大類是我們的主營
那你開的這個(gè)發(fā)票不對。 你這樣開的話,你就得做收入,然后正常交增值稅。對方給你買成對,你銷售給他貨物借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行票據(jù)貸應(yīng)收賬款
我咨詢過稅局可以開的
那你們開的這個(gè)稅收編碼和商品名字不一致?
大類就是這個(gè),二類也沒錯(cuò),就價(jià)外費(fèi)用,我們也相應(yīng)交增值稅
你就做到其他業(yè)務(wù)收入里面。
我上面給你寫了主營業(yè)務(wù)收入,你別做主營業(yè)務(wù)收入。
好的,謝謝!
不用客氣,周末愉快。
周末愉快!謝謝您
周末愉快,非常感謝。