你好,招待客戶的屬于個(gè)人消費(fèi)的,201636號(hào)文件有規(guī)定不允許抵扣增值稅。
招待客戶的住宿費(fèi)專票可以抵扣么
為什么員工出差可以取得專票的住宿費(fèi),可以抵扣,但是招待客人、客戶的住宿費(fèi)取得的專票不可以抵扣?
老師,招待客戶住宿費(fèi)取得的專票,可以抵扣嗎
請(qǐng)問,招待客戶取的住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
招待客戶的住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
老師,未開票收入上個(gè)月繳納,這個(gè)月負(fù)數(shù)填寫,稅金會(huì)退回嗎?
老師 我想問下 資金拆借是什么意思
一個(gè)包工頭是法人的朋友,平時(shí)他用和材料和工費(fèi)他自己記著,一段時(shí)間來報(bào)一賬,這個(gè)要怎么記賬?
老師您好,科目余額表賬面應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有余額是不是不合適
公司印花稅計(jì)稅依據(jù)之前一直是所有的進(jìn)項(xiàng)+銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)的不含稅金額。但是有出差相關(guān)的住宿,火車,飛機(jī)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不含稅金額能不能剔除出去,不申報(bào)印花稅
老師,2024年匯算清繳別人報(bào)完了,在哪兒查找打印,我在一戶式查詢里,怎么找不著呢
下面這個(gè)題是交易費(fèi)用怎么理解呀,它這個(gè)提示意思是如果這個(gè)交易費(fèi)用是可直接歸屬于因?yàn)橘?gòu)買、發(fā)行或處置相關(guān)金融工具而增量的費(fèi)用。就計(jì)入交易費(fèi)用。后邊又對(duì)增量費(fèi)用進(jìn)行了說明,是想說如果這個(gè)增量費(fèi)用。和企業(yè)購(gòu)買、發(fā)行、處置相關(guān)金融工具沒有關(guān)系而發(fā)生的費(fèi)用,那就是單純的增量費(fèi)用?有點(diǎn)沒汰。理解他這句話。下邊兒直接有給了增量費(fèi)用的解釋,上邊兒也沒看懂
請(qǐng)問老師:銀行支出社保費(fèi)14600,為什么帳要做成25080
老師,我們是維修廠,之前給客戶辦理一張儲(chǔ)值卡,走的預(yù)收賬款儲(chǔ)值卡,現(xiàn)在客戶消費(fèi)了,老板讓做成招待費(fèi),這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,我實(shí)操外賬不行,我在哪可以學(xué)啊,去記賬公司還是
好,那我再請(qǐng)問,招待客戶的、客人的購(gòu)買的水果是不是開了專票也不能抵扣?
對(duì)的 也是招待費(fèi)的
那么我再請(qǐng)問,客戶來訪產(chǎn)生的路費(fèi)、車費(fèi),例如機(jī)票、火車票,這些可以抵扣嗎?
你好,這個(gè)都是招待費(fèi),都不可以的。
好的,招待這邊的都懂了,
好的 還有其他的問題嗎?