同學(xué)你好 這個(gè)直接 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2021年4月時(shí),也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額?
老師,您好!去年第二,三季度都有企業(yè)所得稅,今年年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是虧損的,我的賬戶應(yīng)交稅金怎么處理?
請(qǐng)問我們公司2021年虧損139665.49元,2022年第一季度盈利3498.84,那么我們申報(bào)2022年第二季度所得稅時(shí)直接彌補(bǔ)去年的虧損,還是在匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)虧損。另外今年第二季度預(yù)交所得稅額是今年1至6月份的應(yīng)交所得稅減去第一季度繳納的所得稅額進(jìn)行預(yù)交,還是單獨(dú)計(jì)算第二季度的所得稅
新辦的企業(yè)第一季度是盈利繳納企業(yè)所得稅,第二季度是虧損,第三個(gè)季度也是虧損,第四個(gè)季度也是虧損,那第二年匯繳清算繳納企業(yè)所得稅可以退?
請(qǐng)問企業(yè)所得稅,如果第一、二季度,都是虧損的,第三季度有利潤(rùn),那么第三季度申報(bào)時(shí),需要及時(shí)繳納企業(yè)所得稅嗎?還是年底綜合匯算清繳時(shí)繳納啊?
我們是經(jīng)營(yíng)公園游樂設(shè)施,怎么給客人開票,小火車,旋轉(zhuǎn)木馬,開什么項(xiàng)目
我這會(huì)在體統(tǒng)調(diào)整前期的應(yīng)收,需要掛一個(gè)賬戶收款,但是我又不想放到現(xiàn)金銀行賬號(hào)里面,這樣方便后面做應(yīng)收分析,前期的收到的款項(xiàng)放在哪個(gè)賬戶里面合適
匯算清繳中,工資薪酬支出是1到12月計(jì)提工資嗎?含不含12月暫估的獎(jiǎng)金。其中還有一個(gè)職工生育保險(xiǎn)金返還到公司賬上沖了前期為這個(gè)職工計(jì)提應(yīng)付工資薪酬,這個(gè)匯算表里職工薪酬支出含不含這個(gè)職工生育保險(xiǎn)金。
老師,請(qǐng)問設(shè)備銷售和設(shè)備安裝,水庫(kù),分別是多少?
老師,公司成立于25年1月,小股東認(rèn)繳了1%的股份,2萬元。現(xiàn)在要退出,轉(zhuǎn)讓價(jià)為2萬,這幾個(gè)月產(chǎn)生了一萬的凈利潤(rùn),怎樣計(jì)算股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅?
中介公司銷售購(gòu)買來的豬及鮮肉,需要交增值稅嗎
你好老師,收到待報(bào)解預(yù)算收入怎么做賬?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
小規(guī)模企業(yè)轉(zhuǎn)為一般納稅人后,認(rèn)證發(fā)票在哪個(gè)網(wǎng)站?應(yīng)該不需要辦理金稅盤、稅控盤認(rèn)證發(fā)票吧?直接在網(wǎng)站用帳號(hào)、密碼登陸認(rèn)證?廣東地區(qū)
公司租賃的景區(qū),投資裝修,付的裝修工程款怎么做分錄? 我計(jì)入勞務(wù)成本—外包成本可以嗎?在結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里?
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如果是虧損的 就沒有應(yīng)交稅費(fèi)
老師,去年由于疫情延期繳納,后來也沒有繳納,因?yàn)槿ツ甓际翘潛p的
那你可以直接繳納的 現(xiàn)在有錢可以繳納
老師,虧損還要交企業(yè)所得稅呀,你沒聽懂我的意思吧
你這是之前的所得稅 你虧損是后來的虧損
老師,可以跟你電話溝通嗎
公司不允許私下聯(lián)系學(xué)員 不好意思
老師,這是我申報(bào)第3季度的企業(yè)所得稅,怎樣計(jì)提所得稅費(fèi)用?
同學(xué)你好 按照利潤(rùn)計(jì)提的 如果 之前有虧損可以彌補(bǔ)虧損之后再計(jì)提
老師,9月份的利潤(rùn)總額是95560.6元,但1季度我已經(jīng)計(jì)提了企業(yè)所得稅,那我就多計(jì)提了
同學(xué)你好 多計(jì)提的紅沖 然后按照現(xiàn)在的利潤(rùn)計(jì)提 如果之前有虧損可以先彌補(bǔ)虧損
老師,1季度的利潤(rùn)是25750.13元已經(jīng)計(jì)提了643.75元企業(yè)所得稅,錢也交了,現(xiàn)在第3季度利潤(rùn)是95560.6元,第3季度應(yīng)該是按95660,6-25750.13的利潤(rùn)計(jì)提企業(yè)所得稅吧
不是的 就是按照95660計(jì)提 這個(gè)就是第三季度的利潤(rùn)
計(jì)提9月企業(yè)所得稅2358元=95560*0.025(9月的企業(yè)所得稅)-1240.96*0.025(彌補(bǔ)去年虧損企業(yè)所得稅),而申報(bào)表中最后的所得稅是1714.24,這個(gè)算已經(jīng)減了643.75,643.75也就是第1季度的企業(yè)所得稅,老師你幫看看發(fā)給你的申報(bào)表
你的季度利潤(rùn)包含第一季度的嗎 不是第三季度的嗎
也許是我表達(dá)有問題,我應(yīng)該說9月份利潤(rùn)表中本年累計(jì)金額中的利潤(rùn)總額95660元
那這個(gè)肯定要減去第一季度和第二季度的利潤(rùn)