同學你好 這個借應收貸主營業務收入貸銷項 借固定資產 貸應收賬款 然后你們賣出去做固定資產清理
老師請問一下這樣一個業務我怎么處理,我公司付之前用公賬付了房租,是付到個人賬戶,之前沒有發票,做的分錄為借其他應收款,貸銀行存款,今年房東又給我們提供了發票,我是要怎么做賬呢,能沖之前的嗎
老師您好,請教一下,我們的甲方是總承包,因為欠我們公司的工程款,用開發的房屋給我們沖抵應收賬款,這個房子只是簽了協議,沒有辦理產權證書,這種情況我們需要怎么做賬?然后我們把這個房子又轉給其他個人,要不要做銷售處理?又要交哪些稅費呢?
老師您好,我公司從事建筑裝飾工程,現在甲方要用房子抵工程款,1、請問這個都需要哪些流程,需要繳納哪些稅費呢?2、現在公司已經把所有工程款開給甲方,他們是突然決定用房子抵扣工程款的,所以,公司不想過戶到公司賬戶上,直接委托他們幫忙對外賣掉,如果這樣,賣掉房子的金額肯定要低于已給甲方開具的工程款的金額,所以這種情況如何處理呢,是先過戶到公司賬戶然后再委托對外出售呢,還是對方賣掉后,公司賬上的差額直接做壞賬進入損益呢!謝謝
請問老師,我公司現在收到抵款的房子,簽了一個抵款協議,但是沒有對方沒有開發票給我們,現在我們需要把應收賬款沖掉,現在我們已經將這個房子過戶給了一個合伙人,這個合伙人會轉錢煩公司賬戶上,請問這個中間沒有發票,怎么賬務處理是合理的?
有個項目要我們工抵房,我們是把這個房子直接轉給第三方個人收房的,付款方要求:不實際支付房款給我們,要求我們出付款委托協議(協議里面有我方,購房方,付款方方),他們把這筆房款直接轉到他們的一個地產地方開發公司賬戶(即賣房方)。這樣操作對我們稅務上有什么風險不?我們如何做這個賬務處理?除了這個委托協議外,還需要簽訂什么協議?
老師,您好!我想問一下剛接的賬,有進項稅額余額,我查抵扣平臺上已經全部抵扣完了,要怎么把這個進項稅額15161.89給結轉做平?
裝修費和消防安裝費收到發票是當月開始攤銷還是次月
老板開的個體工商戶,老板需要做工資么?老板沒有專項附加扣除 做工資跟不做工資 哪個劃算呀?
合伙企業是否不需要申報匯算清繳?
老師好,請問A公司跟B公司轉租了辦公場所、需要把租金轉給B公司。請問B公司能否開出租金發票?不能的話、有什么其他處理辦法?
老師航空運輸電子客票行程單咋樣抵扣
一般納稅人租庫,如果對公付款,對方不能給開發票,怎么入賬
老師,請教一下原股東占股百分之60,是30萬實繳,然后注冊資本減少到了百分之十10也就是十萬,這個帳怎么改
老師:匯算清繳的時候,工資薪金的賬載金額是不是計提的1-12應付職工薪酬,實際支出的是1-12月發的實際工資,這樣賬載金額和實際支出金額一定不一樣,因為,實際支出金額扣除了社保個人承擔部分,和個稅個人部分。我這樣說的對嗎?
請問票據的明細賬具體指什么?單獨的一本帳?謝謝老師
還有一種情況就是別人掛靠我們的公司做的項目,甲方將房子抵給我們公司簽的協議,實際房子又是給這個掛靠的人,他也不可能再轉錢給我們公司,這種情況又該如何做賬好沖平好呢?
同學你好 那誰給你們錢呢
甲方以房款沖工程款,但房子又是掛靠的人拿去用了,因為我們實際只收他一點管理費
那你得有成本票才可以的 這個必須要有掛靠人給你開的成本票
主要是這房子以我們公司的名義抵下來了,這是不是要算固定資產?但實際上房子又是掛靠人的控制權,我們公司怎么做賬房固定資料沖銷呢
要的 然后你們給掛靠方算固定資產清理了
分錄該怎么做?怎么平賬好
作固定資產清理 對方給你們錢
我剛才說了,他是掛靠的,不可能再轉錢給我們公司的,本身就相當于他是實際控制人,房子抵下來就是他的了
掛靠人必須要給你開發票的