親愛的同學,你7月份出口可以在7月份開出口發票確認收入。
老師,你好,我想問下我是外貿出口單位,8月份沒勾選外貿出口的進行發票,那我9月份做8月份的賬需要吧進行發票入賬嗎
你好,老師,我剛才發現7月份開的發票未確認收入,可以把7月份的那個收入紅沖,在本月確認嗎
老師你好,外貿公司7月份出口,8月份才開的發票,我是在8月份再確認收入嗎?
7月份做了無票收入,7月份需要賬務處理做收入嗎?8月份再紅沖?8月份開出發票再做收入?請老師詳細解答一下
老師,你好,我三月份出口的,現在8月份需要轉內銷紅沖出口收入處理,那公司收到7月8月收到的一些專票,那我可以抵扣嗎?(因為這批收入應該是3月份應該申報的)
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
因為在7月份的時候發票不夠,就沒有開發票了。
那可以在8月份開,但是匯率要按照7月份的來。
那入賬是不是在8月份入賬呢?
但是我7月份買的那些貨物,在哪個月入賬呢?
那入賬只能入到8月份了。這個跨越入賬是沒有影響的。
我就是在想,我七月份買的貨,七月出口了,這個我是不是在七月份入庫呢?這樣就變成了庫存商品,有沒有問題呢。
? 這個企業實際情況來,保證收入跟成本相匹配就行了。
好的,謝謝老師
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