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請問老師,申報增值稅成功但顯示當期開具發票與申報金額不符合。清卡時顯示增值稅申報對比不通過。實際上金額是符合的,這個月我開的紅沖比較多就這樣了,請問為什 么會這樣?應該怎么辦?

2021-10-19 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-19 11:51

你好,去稅務大廳清卡就可以

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快賬用戶7281 追問 2021-10-19 13:18

這個需要找專管員嗎?還是直接大廳清卡?請問老師為什么會有這種情況

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齊紅老師 解答 2021-10-19 13:41

直接去大廳就可以,不用專管員的

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你好,去稅務大廳清卡就可以
2021-10-19
你好 開的免稅的嗎 在免稅提供服務一欄填寫的
2021-04-17
你抵扣統計的頁面確認了嗎?
2023-06-01
出現“增值稅、消費稅申報比對不符或逾期未申報的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發票”的提示,通常意味著稅務系統在進行申報數據比對時發現了不一致或逾期未申報的情況。盡管您在申報時并沒有收到比對未通過的通知,但可能是由于數據傳輸、系統更新或其他原因導致的比對不符。 針對這個問題,您可以嘗試以下步驟來解決: 1.核實申報數據:再次仔細核對您的申報數據,確保所有信息準確無誤。特別注意數值、計算公式和稅率等是否正確。 2.聯系稅務部門:如果確認申報數據無誤,建議盡快聯系當地稅務機關,了解具體的問題所在。提供您的申報記錄和相關證明文件,以便稅務人員能夠迅速定位問題。 3.補正申報或提交說明:根據稅務部門的要求,可能需要對申報數據進行補正或提交相關說明。確保按照稅務部門提供的指引進行操作。 4.等待處理:在提交補正或說明后,需要等待稅務部門處理。這個過程可能需要一定時間,請保持與稅務部門的溝通,以便及時了解進展。 5.恢復賦額和開具發票:一旦問題得到解決,稅務部門會恢復您的賦額,您就可以正常開具增值稅發票了。
2023-12-07
你好; 你只有負數發票嗎 ?? 有正數發票金額嗎??
2023-04-04
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