您好,按照本年累計數來算的
老師,我們是小規模納稅人算企業所得稅時是倒推的成本每個季度交500塊的企業所得稅?我們這個季度收入是150000.各項費用相加是30000.營業外收入是20000.如果這個季度稅局要求我們繳納500的所得稅我們的成本應該怎樣倒推出來。?
老師你好,我們每個季度計提企業所得稅時,是按照每一個季度的收入成本費用來計算嗎,還是本年累計的收入成本費用,先計算總的,然后減去已經預交的?用哪種方式來算?
老師,二季度利潤總額是正數,但是所得稅費用計算出來減去一季度預繳的金額后,所得稅變成負數了,二季度我需要計提負數的所得稅嗎?如果不需要計提,我已經計提了負數所得稅,有什么影響?
老師,一般納稅人,商貿公司,才成立不久,本月發生第一次開票收入,請問老師,計算利潤總額,不含稅收入減成本,減費用這個費用是本月的還是本季度的還是本年的?我算暈了。。。
請問個人獨資企業計算個人所得稅是不是也是按照有限責任公司計算企業所得稅的方法(收入-成本費用稅費)*20%計算,最后按月或按季度申報繳納個稅?
我們請別人設計AB膠容器3D建模設計圖,對方給我們3D打印3套,設備圖一份,我們得做什么費用,對方的開票大類和名稱是什么?
老師,請問,多出來的進項稅額可以結轉到應交增值稅-轉出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計116.28+90.03=206.31。未實現融資收益300,怎么沒有攤銷完畢,按道理2年應該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計算機系統有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術開發費用,錢已經付出去了,但是還沒有收到發票,怎么樣做會計分錄
老師,我們做專項審計。實際1500萬,做3000萬報告。我是會計給他們提供資料,審計公司出報告是無二維碼的。如果有事?我擔責任嗎?我只是提供基礎資料。
已經交過經營所得,又沖紅了,費用會在下一季度抵減嗎?
工商年報,納稅總額,2024實際繳納企業所得稅1000,收到了2023年退回的企業所得稅,工商填報是填1000還是500
請問公司銷售使用過的固定資產,按理需要填報增值稅申報表附表一申報納稅,但是實際做賬的時候是計入營業外收入或者營業外支出,那么這樣增值稅申報表上收入和賬上營業收入口徑不一致了,這種咋個處理呢?
我記得以前都是每個季度算每個季度的
肯定不是,按照累計計算減去之前季度預繳的
是不是按所得稅申報表計算那樣來?企業所得稅申報表只有累計的
對啊,都是這么計算的
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了
那這個稅負怎么控制呢 比如我第一個季度的稅負是1.2% 但第二個季度沒有收入,那第三個季度有收入 因為第二個季度沒有收入 但有費用 那如果按本年累積來計算所得稅的話 這三個季度的所得稅稅負肯定會偏低
這個一般按照年度來控制就行。