你好,就相當于他們給你做勞務派遣了
老師好。我們公司在另外一個城市有辦事處,是通過當地一個關聯公司給這個辦事處的員工發工資交社保,然后我們轉錢給這個關聯公司,關聯公司給我們開咨詢服務費發票。我之前都是收到發票了入管理費用。但是這幾個月我們公司沒錢轉過去,那邊也按時發工資了,但是還沒給我們開發票。請問我可以先掛到管理費用里嗎?
老師,您好,想問一下,就是我們員工之前是關聯 公司的,這個月初開始發生了合同變更成為我們公司名下的人員了,這個月里面領導說要把之前關聯公司給這些員工交的工資社保做到我們公司的費用中,去和關聯公司掛往來,說后期關聯公司給我們開發票,這是什么意思呢?那我借什么科目呢
老師,您好,我們有一筆費用,之前是員工給我公司辦理開戶產生的費用50,當時做的借銀行貸其他應付款,后來這個50元員工走的報銷是關聯公司付的,現在領導發現了,讓我把這個50和關聯公司掛往來,我應該怎么做賬做分錄
老師好,我們公司注冊地在北京,現在想雇傭一名員工在上海,員工想繼續在上海交社保,這個怎么操作???找了中介公司,說讓我們把工資社保連同服務費一起每月轉給中介公司,中介公司給我們開差額增值稅發票。員工的勞動合同是和我們公司簽,中介公司給員工扣個稅發工資,交社保,想問一下這樣合規嗎?
老師,我想問下就是有個員工他的工資和社保之前是我們公司發,下個月開始就總公司發,總公司在無錫,我們在杭州,但是他的社保要在杭州交,無錫承擔,這種情況讓無錫那邊把社保的錢轉過來就行了是嗎,轉公司+個人社保的錢是嗎?做賬做什么科目
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那我具體需要怎么做賬呢,借貸什么科目呢
借費用貨成本-勞務費 貸銀行存款
就是想知道具體入哪一個費用類科目,貸方我們是先掛往來科目的,貸方可以用其他應付款
這個員工是哪個部門使用的
現在劃分到我們銷售部分了
你好,銷售費用-勞務費這樣填寫借方
為什么還需要加上這筆業務呢,以后都是我們正常的員工了,還要管他以前干嘛呢,這筆貸方的其他應付款后期估計肯定不會付款給關聯方,但是后期關聯方肯定會開票給我們,搞不懂這么做的意義
想做費用減少你們的利潤,我是這樣認為的
嗯呢,謝謝您,老師
不客氣,祝您學習愉快!