你好,上個月你就應該要掛賬的,所以應該是借管理費用,貸其他應付款
老師,我9月的電費因為沒有收到發票分錄是借管理費用貸銀行存款,這個月收到專用發票了怎么寫分錄。謝謝
公司預付了兩個月的房租未收到票,可以在這個月暫估這兩個月的費用嗎?付款時分錄:借預付賬款,貸銀行存款。然后再做個分錄:借管理費用-暫估款 貸:預付賬款這樣可以嗎
老師好,公司上個月預付了10月的餐費,這個月收到了發票,請問怎么寫分錄???可以寫:借:管理費用 貸:銀行存款嗎?
老師好,上個月公戶打款付了一家咨詢公司一千元,發票已經收到了。我這個月可以直接寫 借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 嗎?咨詢的費用
提問:老師,上個月交了電話費,做了借:應付賬款,貸:銀行存款;這個月收到發票了,是不是可以結轉,借:管理費用,貸:應付賬款。
這個之前的是12月賬在哪里看
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
發的臨時工需要申請個稅嗎?會計憑證跟員工發工資一樣嗎
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數,填表時候利息支出是寫正數還是負數
老師有張發票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現在還用4月整月收到的進項沖減主營業務成本嗎
農業小規模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網銀的課,在哪里找
上個月老板已經公對公打給餐廳了,這個月開的發票過來。因為他直接就打款了,這個月去拉單子才看到。老師我9月應該怎么寫?。?
9月借其他應付款,貸銀行存款
那10月的時候怎么寫啊?發票開的就是10月的
10月借管理費用,貸其他應付款
老師,這筆錢計入其他應付款,在貸方不是又表示增加了嗎?但是9月已經付出去了啊
你先看清楚哦,9月份賬務處理在借方,10月份在貸方,沖抵了
老師你好,剛問了老板,他9月付的是7、8、9 三個月的餐費,10月開的發票給我們。還是按照您剛才寫的分錄去沖抵嗎?
是的,按照那個分錄去沖抵