你好,現(xiàn)在去稅務(wù)局增加上一個。
我裝修公司為小規(guī)模納稅人 在一項工程中我方在稅務(wù)局代開了一張名字叫玻璃板及安裝的發(fā)票 本來該工程大部分材料由對方提供 但是玻璃板由我們自己提供并安裝 稅務(wù)局應(yīng)該幫我們開成建筑服務(wù)類還是貨物類 若已經(jīng)開成貨物我們到時候應(yīng)該怎么申報呢 因為是百分之一的票 不管開成什么增值稅是一樣的
我裝修公司為小規(guī)模納稅人 在一項工程中我方在稅務(wù)局代開了一張名字叫玻璃板及安裝的發(fā)票 本來該工程大部分材料由對方提供 但是玻璃板由我們自己提供并安裝 稅務(wù)局應(yīng)該幫我們開成建筑服務(wù)類還是貨物類 若已經(jīng)開成貨物我們到時候應(yīng)該怎么申報呢 因為是百分之一的票 不管開成什么增值稅是一樣的
老師,我們是建筑工程施工企業(yè),經(jīng)營范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個是主營,經(jīng)常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務(wù)”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據(jù)營業(yè)執(zhí)照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務(wù)”沒有“建筑服務(wù)”,那這個大類我怎么選呢?我在稅局代開發(fā)票系統(tǒng)里截了一個屏,用紅筆圈出來了,老師您看看,我該怎么選這個大類呢?還有,“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱、服務(wù)名稱”下面,需要手動寫上品目大類才會最終在發(fā)票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請問手動寫上去合規(guī)嗎?
老師好,我公司是裝飾工程公司,之前核定稅種的時候增值稅只核定了服務(wù)勞務(wù)類,未核定貨物類,但是現(xiàn)在開具了貨物類發(fā)票,報增值稅的時候顯示您是服務(wù)類企業(yè),報不過去,應(yīng)該怎么辦呢
老師您好,我們公司是從事軟件開發(fā)的,正在申請定期定額核定,請問納稅人類型應(yīng)該選擇哪個? 1.銷售增值稅應(yīng)稅勞務(wù)的納稅人 2.增值稅應(yīng)稅服務(wù)納稅人 3.從事貨物生產(chǎn)的增值稅納稅人 4.從事貨物批發(fā)或零售的增值稅納稅人 謝謝老師
北京市退休金是多少?
老師你好,我公司為制造業(yè)一般納稅人企業(yè),收到小規(guī)模開具的農(nóng)產(chǎn)品免稅普通發(fā)票,請問可以抵扣增值稅嗎
去年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來171500,差額3500,把去年的賬沖掉重新做,主營業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,這個報表正常嗎?有沒有關(guān)系?
匯算清繳的年報和第四季度報有不同,還需要更正第四季度的報表嗎?
老師,請問房屋出租要交印花稅嗎,計稅依據(jù)是怎樣算
請問,A、B兩個公司,A借款給B是轉(zhuǎn)的承兌,B還款給A是轉(zhuǎn)的現(xiàn)金,這個有沒有問題
老師請問供應(yīng)商開給我們的倉儲服務(wù),我怎么記賬,
工商年報里,社保信息,怎么在電子稅務(wù)局查看填寫正確的數(shù)據(jù)
老師,我們公司買了一部新車,是按揭的,但是按揭還款是法定代表人私人賬戶去還的,不是公司公賬上去還的,這可以嗎?
是1000.3這個月所得稅年報,發(fā)現(xiàn)有錯,我改了12月的帳,所以我去稅務(wù)把24年第四季度的報表和所得稅都更正申報了。但是我24年12月計提所得稅1000.1。今天更正申報1000.3。差額0.2。稅務(wù)系統(tǒng)直接抹零了,不用補交。那種情況怎么辦。我?guī)ど细笫?000.3。但是實際1月交的是1000.1。
增加上貨物銷售的稅種認定。
電子稅務(wù)局上可以增加不
你好,你可以自己試一下,我這邊是修改不了,得專管員那邊。
直接聯(lián)系專管員是不是也可以
你好對的是的可以的。