同學,你好 你已經進項稅額轉出了,之后發票來,你直接加進去
我想問下,我是購買方11月發票已認證,12月退回銷售方,銷售方先申請的紅字信息表后開負數發票,我方申請的紅字信息表撤銷,現在報稅時我在表2的20欄填進項稅額轉出,申報時顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報稅時,應該在哪里填寫呢,紅字發票不用認證吧
我司開出紅字信息表,但銷售方未開出紅字發票,但在申報納稅時進項稅額轉出列有顯示到金額,請問銷售方未開出紅字發票給我司,我司也能在申報申稅時直接作進項轉出嗎?
請問2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發票。但2月我公司未收到紅字發票。而且2月賬里也沒做進項稅轉出。那申報時需要填進項轉出金額嘛?還是等收到紅字發票后做賬做了進項轉出,再申報填進項轉出金額
我們開了紅字發票信息表給對方,但對方兩年了還未開紅字發票給我們,之前的會計已經做賬,但報稅人員未報進項稅額轉出,現在申報表和賬上的進項稅額轉出的金額不一致,應該怎么辦
我們開了紅字發票信息表給對方,但對方兩年了還未開紅字發票給我們,之前的會計己經做賬,但報稅人員末報進項稅額轉出,現在申報表和賬上的進項稅額轉出的金額不一致,應該怎么辦?申報表做進項轉出嗎?但沒有收到紅字發票呀
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
直接加進去,意思是加到憑證上嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的,你這個月沒有做進項稅額轉出嗎?