您好 請問分配了股利么 直接用了利潤分配-未分配利潤科目調整以前年度損益嗎
你好 勾稽關系 :資產負債表期末未分配利潤?=?期初未分配利潤?+?利潤表的本期實現的凈利潤?-?提取盈余公積?-?對股東分配,這里的盈余公積是期末數?
老師,資產負債表的未分配利潤期末—期初的值不等于利潤表凈利潤本年累計數—(盈余公積期末數—盈余公積期初數)的原因?報表是系統自動生成的,為什么還會出現這種情況?
老師,資產負債表的未分配利潤期末—期初的值不等于利潤表凈利潤本年累計數—(盈余公積期末數—盈余公積期初數)的原因?報表是系統自動生成的,為什么還會出現這種情況怎么辦?
資產負債表的期末盈余公積是不是期初數據加本年凈利潤計提數的累計數
利潤表的凈利潤等于資產負債表的未分配利潤期末-期初,但是如果計提了盈余公積,那么是不是利潤表的凈利潤就等于資產負債表的(盈余公積+未分配利潤)期末-期初
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎
沒有,這些都沒有做
可以把您科目余額表截圖看看嗎
科目余額表的那些截圖?
所有科目的余額都可以 一級科目
日期選幾月到幾月的?7-9吧?
請問是幾月份開始不對的
這是6到9月份的
第一張圖不清,我重新拍
請問是幾月份開始對不上的? 要有余額
好,我馬上發給您
這個會這個更不好看了 不知道是什么數據
不好意思,讓您費心了
家里這個電腦沒有鼠標不好用
您資產負債表差額是多少?
1172.91,就是我問得問題,差額1172.91
您是幾月份開始對不上的 您就截圖幾月份的給我? ?可以么 因為累計 不容易發現問題
好,謝謝您
或者您告訴我幾月份 我給您遠程
5月份的有問題
那麻煩您把五月份的科目余額表截圖