你好,沒票,計入預付賬款 ,借,銀行存款,貸,長期應付款 ,利息屬于專用借款產生,計入在建工程成本
老師,請問? 7月31日簽的廠房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租發票,我只是在8月做了個分錄: 借:應付賬款 貸:銀行存款 8月沒有攤銷,9月份我的該怎么做這筆賬,還有現在有開辦期,沒有銷項發票,那9月的房租發票要不要認證做賬?還是等以后有銷項發票再做?這個分錄分別怎么做?
企業在開辦期間,按揭購買廠房,首付300萬,貸款700萬,現在已經開始每月還利息,廠房還沒有交付,還沒有收到廠房的發票,請問利息怎么做賬務處理?
某企業2019年7月1日為建造廠房,從銀行取得3年期借款300萬元,年利率為6%,按單利計算,到期一次歸還本息。借入款項存入銀行,工程于2020年年底達到預定可使用狀態。2019年10月1日用銀行存款支付工程價款150萬元并開始廠房的建造,2020年4月1日用銀行存款支付工程價款150萬。該項專門借款在2019年第3季度的利息收入為3萬元,第4季度的利息收入為1.5萬元。則2019年借款費用的資本化金額為()萬元。請問,為什么用300×6%而不是150,最后減去收入只減去1.5沒有減去3
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應該怎么辦呢? 第二個問題想問下 我們這個廠房是 法人個人付給開發商收付款,然后每個月法人轉錢進來付貸款及利息 ,這個賬務處理怎么做呢? 也不知道這個廠房最后利息會是多少 因為可能會提前還款 ,我錄入固定資產是不是按照合同總價 如700萬 借固定資產 700萬(不含稅) 進項 (已收發票進項額)8.2萬 貸 其他應付款-法人 200 長期應付款 400 應付利息 100呢?
2023年初,由于訂單的增加,目前的廠房和設備開始無法滿足生產的需求,“三只虎”公司決定新建一個車間,但目前公司的資金還不足以支付新建車間的成本,股東們決定向銀行貸款,1月30日,取得貸款金額500萬,列為專用款項,借款期限4年,到期一次還本付息,借款利率為6%,利息按月計提。新建廠房預計需要8個月完工,2月1日,投入480萬作為廠房建設,9月30日新廠房建設完成,達到預定可使用狀態,10月1日正式投入使用。請對“三只虎”公司的借款作出核算及賬務處理(以萬元為單位):(1)1月30日借入借款賬務處理。(2)投入在建工程的賬務處理。(3)建設期間的每月予以資本化的借款利息賬務處理。(4)2027年還本付息的賬務處理。
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網上沒法交是怎么回事
根據銷貨合同預收,恒通公司購b產品款1萬元,已存銀行
根據銷戶合同預收,恒通公司購b產品1萬元,已存銀行
老師好?補繳上年房產稅,匯算清繳怎么填寫
老師,這兩張發票怎么入賬?
老師您好,企業所得稅年度匯算清繳,只報一個工資的零申報的公司股東分紅項目,那個用不用填寫?
減資是否需要交個稅,是看所有者權益有沒有增長,不是看資產總額吧?
老師,你好,請教下應交稅費和其他應付款金額負數匯算清繳的時候要怎么調整呢
老師您好 ,就是網上有說關于電商的平臺數據要上傳的,這個是真的嗎?關于這些,我要在哪里可以看到?謝謝數據上傳,就關系到要交稅老師你好 ,做會計是要關注那些?謝謝。 老師 ,做 會計 和 做 財務 分別要關注什么?或 要注意什么?謝謝。
我單位是小規模將房子租給其他單位,天然氣來給我們的是13的普通發票,我悶開給對方單位是1個點的專票,請問合理不
借:銀行存款,貸:長期應付款是什么意思
這個是長期借款打錯了
付廠房貨款 借:預付賬款-a公司 貸:銀行存款 收到借款: 借:銀行存款 貸:長期借款 每月還本金 借:長期借款 貸:銀行存款 利息:在建工程~利息 貸:銀行存款 這樣對不對?
是的,您學的不錯哦,厲害
等收到發票再確認 在建工程~廠房 等達到預定使用轉狀態之后利息進入財務費用
真的不錯,過中級了吧
嗯,是的,過了,實操中還是第一次碰到這個賬務處理
難怪,有前途,基礎很扎實!
謝謝老師
不客氣,有空給與五星好評