你好,借:應交稅費—個人所得稅,貸:銀行存款?
老師,我們今年檢查出去年少繳納個稅了,現在都已經把去年的個稅都補繳上了,但是補繳的個稅怎么做賬呢?
老師,去年未開票的收入,對應的成本,稅金及附加今年已補繳稅,增值稅,所得稅都補繳,現在就是怎么把這部分在匯算時提現出來
老師,老板去年已經把公司名下車轉出了,這個月稅務局讓補繳了稅款和滯納金,這個賬現在怎么做?
老師,我們是一般納稅人,老板去年已經把公司名下車轉出了,這個月稅務局查到車輛去年已轉車,讓補繳了稅款和滯納金,這個賬現在怎么做?
您好,老師,我問下我們公司有個人去年是做了一年工資,今年1月份的有去年1-8月的醫療補差,但是今年2月份的時候才出來的,1月底這個補差醫療部分,1月份的時候已經全部繳納了,那2月往賬里做的話沒有這個人,但是這個錢又繳納了,我怎么做呢,我們一月份繳納了,2月份他就不干了,1-8月補交的是在2月份出來的交掉了。
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
老師,這個不需要通過“以前年度損益調整”科目么?
你好,繳納稅款不需要通過?以前年度損益調整 科目核算?
哦,那也不需要計提么?
你好,去年的時候沒有計提這個稅款嗎??
去年的時候忘了計提,沒有計提個稅
你好,沒有計提,就需要補計提的。 是工資薪金個人所得稅嗎??
是的,就是工資的
你好,那計提分錄是 借:應付職工薪酬——工資,貸:應交稅費—個人所得稅
老師,那完整的會計分錄是這樣么? 借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-個人所得稅 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款
你好,是的,是這樣的
那您的意思不管有沒有計提過,都不用通過“以前年度損益調整”這個科目做?
你好,這個過程是不需要通過? ?以前年度損益調整? ? 這個科目核算的?
哦,好的,老師,那補繳今年的個稅,怎么賬務處理呢?(老師,是由于我們去年申報個稅的屬期弄錯了,都提前申報了一個月,從去年6月到今年7月都是錯的,后來去稅務局已經都更正過來,然后我們更正的時候涉及到哪個月需要補繳稅款的,就今年都補繳了,還有涉及到需要稅務局退款的,稅務局也已經退給我們了,退回來的這個稅款,也是需要退給員工個人的,所以我現在不太會做:1、我們補繳的去年和今年的個稅賬務處理;2、稅務局退給公司的賬務處理;3、公司退給員工個人的賬務處理。所以麻煩老師幫我一下,怎么做這些賬!謝謝老師!)
個人所得稅的之前已經給了回復啊 (是針對這個回復有什么疑問嗎)