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Q

您好,我們是快遞公司。我們有個業務平臺,所有的業務往來都在平臺體現。我們平臺充值10000,要把錢打到總部對公賬戶,總部再把錢轉到業務平臺中。這個分錄怎么做。

2021-10-14 05:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-14 05:58

您好,你是站在哪個角度做賬呢?

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快賬用戶8297 追問 2021-10-14 06:05

我們是一級加盟商,把錢轉給總部是不是:借:預付,貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-10-14 06:07

轉給總部的什么錢呢?總部給你們開票嗎?

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快賬用戶8297 追問 2021-10-14 06:09

給系統充值的錢。總部給我們開票,但不是按轉款金額開,是按實際業務發生額開票

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齊紅老師 解答 2021-10-14 06:10

可以,先記入預付賬款,發票來了再沖銷預付賬款

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快賬用戶8297 追問 2021-10-14 06:14

我們是互相開票的,我們給總部派件,總部給我們派件費。總部給我們派費我們做預收賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-14 06:15

對,記入到預收賬款里面

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快賬用戶8297 追問 2021-10-14 06:17

跟總部掛預收預付兩個科目嗎?能不能掛一個應收款項這個科目?

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齊紅老師 解答 2021-10-14 06:18

建議還是記在兩個科目,這樣清楚

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快賬用戶8297 追問 2021-10-14 06:18

那總部的預收預付科目可以沖減嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-14 06:19

不沖減,都是分別核算的

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您好,你是站在哪個角度做賬呢?
2021-10-14
同學你好 如果還歸還計入往來。 支出不歸還,計入費用 收入不歸還,計入營業外收入
2022-11-02
我們公賬扣了電費怎么做分錄? 【回復 借:主營業務成本/其他業務成本 貸:銀行存款】 等我們收到平臺的款了又是怎么做分錄? 【回復 借:銀行存款 貸:應收賬款】
2023-02-22
你好,你最好讓對方給你寫個情況說明,證明這個賬戶確實是他們的一個公司或者個體戶正常用的賬戶,這樣你放心一些。
2022-08-29
同學你好,首先充值 借:其他應收款-第三方平臺 財務費用(手續費) 貸:銀行存款,這個稅費是哪些呢? 收款到賬 借:銀行存款 銷售費用(傭金)財務費用(手續費) 貸:合同負債 后面確認收入的時候 借:合同負債 貸:主營業務收入,應交稅費等
2023-09-21
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