你好,可以的,可以這么做的。
老師,我們給供貨方付款的時候,供貨方開的發(fā)票開多了,我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發(fā)現(xiàn),但是發(fā)票已經(jīng)入了賬,如果要重新退票的話,很麻煩。這樣的話,我們多付的部分,對方說他們給我們退回來,然后我們又給他開一個相對應(yīng)金額的銷售發(fā)票。這樣子,我們公司存不存在多上稅的情況?
我們公司是貿(mào)易公司,供應(yīng)商開票的數(shù)量和實際送貨數(shù)量有差異,且已經(jīng)按發(fā)票金額付款了給對方多付款了,現(xiàn)在要對方把差額退回公賬,把發(fā)票退給對方開紅字發(fā)票,重新開票,可以嗎
老師,我們是貿(mào)易公司,出口退稅發(fā)票工廠剛剛給我們開出來了,但是我報錯數(shù)量了,對方不肯重新開說,說把其中一張發(fā)票數(shù)量改了,但是這樣單價和前面開的不一樣現(xiàn)在吧其中一張數(shù)量改了,但是金額和數(shù)量,對上的,會影響退稅嗎
供應(yīng)商按照實際送貨金額開了發(fā)票(冰箱),我方已經(jīng)根據(jù)發(fā)票錄了固定資產(chǎn)并計提折舊。結(jié)果最后付款金額比發(fā)票金額少(多配送了兩臺冰箱,供應(yīng)商說送我們了),現(xiàn)在我方如何賬務(wù)處理?第一步是要把發(fā)票退回去讓他們重開嗎?那我的固定資產(chǎn)怎么弄?
老師您好,我們向境外供貨商進(jìn)口采購,他們給我們開了形式發(fā)票,貨款50萬,但實際發(fā)貨數(shù)量和預(yù)計有一點出入,實際貨款也就是需要我們付的是48萬,也就是我們實際付款48萬,外方開給我們的形式發(fā)票按50萬及50萬對應(yīng)數(shù)量開的,這種情況怎么處理?形式發(fā)票可以開紅字嗎?是否需要外方按48萬重新給我們開票?那原來50萬的發(fā)票怎么處理?或者我們按48萬及對應(yīng)數(shù)量入庫,發(fā)票多出來是50萬的,可以嗎?稅務(wù)會查嗎?合規(guī)嗎?
老師電子普通發(fā)票機(jī)票不可以做進(jìn)項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務(wù)處理?\'還有經(jīng)營期間產(chǎn)生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務(wù)處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務(wù)做咨詢類和設(shè)計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產(chǎn)代開發(fā)票50萬,這個補稅是僅僅補不動產(chǎn)的稅還是這個個體戶也要補稅
請問老師很早之前的財務(wù)提取了備用金提取了10多萬,后面一直沒有沖掉這筆錢,然后財務(wù)沒有交接直接走了,然后現(xiàn)在就是一直了一筆現(xiàn)金有10多萬,但實際上并沒有這個現(xiàn)金要怎么辦?
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟(jì)法,謝謝啦
勞務(wù)合同可以按工資薪金申報個人所得稅嘛?
勞務(wù)合同與勞動合同有什么不同,怎么區(qū)分呀?
收匯時,匯率可按收匯當(dāng)天的,也可按月初第一個工作日的,如后者的話,是出口那個月的還是收匯那個月的月初笫一個工作日呢?
中級題庫,什么時候更新25年內(nèi)容
還有其他更好的辦法嗎? 有紅字發(fā)票,我的賬務(wù)和稅務(wù)會不會很難處理呀
主要是涉及到了數(shù)量,你沒法再調(diào)整啦。
如果數(shù)量沒有問題的話,他可以完全沖差額。
讓對方退回私人賬戶,把多余的庫存做報損處理,不走公賬處理呢
你這樣有風(fēng)險,你們單位有風(fēng)險。
金額和數(shù)量都比較小,才79塊錢,10多件貨
你好,一共就是這些嗎?
是的,有的多幾件,有的少幾件,一共就涉及到10多件貨和79 塊左右
照你這種方法來做的。
可以按照你這種方法來做的。
多的幾件庫存通過盤盈處理,少的通過報損處理,這樣沒問題吧
你好,數(shù)量不多的話可以的。