同學你好,可不可以開分割單,不然你要做到營業外支出了
老師,請問我們是施工單位,水電費甲供(甲方付完就我們的工程款),上月工程款1006萬,甲方讓我們開1006萬的發票給他,付我們1004工程款,兩萬是他扣的水電費,他口我們水電費不是應該他開票給我們嗎,怎么變成了我們開票給他們了
老師 我們是建筑行業,甲方供電, 今日我們代收了分包單位使用電費3500元 假如 后期甲方從工程款扣掉我們的電費8000元 這兩筆賬務應該分別怎么處理 發票的問題怎么說 甲方給我們開不了電費單子
老師,請教一下,我們公司代收工地包工頭的電費,我們公司也不是直接對接的電業局,而是我們收了連帶我們自己的這一部分交給我們的甲方,這我們應該怎么做賬呢?甲方以后應該會給我們開電費發票
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費。其他的他們什么也不管。我們現在是已借款名義先把錢轉給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進項,乙方開給甲方多少銷項,算出差多少票我們在把差的票開建筑服務給乙方補齊。等甲方給乙方回款的時候,乙方就扣除2個點管理費把剩余款轉給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
老師你好,我們是一家建筑公司,承包了甲方的勞務分包工程和水電安裝專業分包,勞務部分給甲方開的是3%的專用發票,我們用的是簡易計稅方法,水電安裝專業分包的這一部分甲方要求開9%的專用發票,我們開出去銷項發票以后,可以進項發票可以收到材料費和人工費,老板的車可以開13%的稅率的話,我們可以抵扣進項嗎? 2、收到材料發票以后 借方:工程施工/直接費用/材料費 貸方:應付賬款 給甲方開建筑服務—工程服務 材料費這一塊需要開建筑服務/材料費嗎? 一個季度后 借方:主營業務成本 貸方:工程施工/直接費用/材料費 工程施工/直接費用/勞務外包費
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎
我們主管讓做借現金貸其他應付款
我問問老師意見 留心多學習學習
這個你們的往來就會對不上,肯定是不行的,除非你收3500,付3500