同學你好,現在印花稅需要在單獨的申報表中進行申報,不過你可以先進入稅種核定界面看看,如果印花稅顯示是按月或者按季度申報,那么即便待辦里面沒有印花稅,你也要手動增加報表進行申報,如果稅種核定界面顯示是按次申報,那么如果沒有發生應稅收入,則不需要申報
請教一下,我們企業本月申請從小規模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現在電子稅務局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導致的,可是我們申請變為一般納稅人已經過了征期了,沒辦法申報呀,現在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
電子稅務局進去,我的待辦全部做完了,顯示增值稅,所得稅,其他收入,財務季報都申報完成,還需要做其他嗎(個稅報完了)? 為什么從我要辦稅-稅費申報及繳納-增值稅小規模納稅人季報點進去有印花稅未申報? 是不是我的待辦中,沒有它就不管了?
河南省洛陽市,小規模納稅人,要0申報,電子稅局上顯示的 我的待辦 只有這三個,這是不是就說明只需要申報這三個,其它沒有顯示的如增值稅,印花稅等其它稅務現階段暫時無需申報?
請問老師,小規模,我點我要辦稅的時候,只有增值稅的一個主表,然后都不用填,帶入的,連帶附表一起帶入的,然后就企業說的稅,在然后就是工會經費,和殘保金,然后上傳財報,我這邊就沒有看見有其他需要申報的了,印花稅這些我都沒有看見其他的了,請問老師我的申報是不是就完畢了
1、想問下,不管是小規模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對嗎? 2、我們是小規模納稅人,商貿企業,季度申報的,我發現之前的會計報了增值稅所得稅,但是沒有報印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認定的,那之前的都沒報,電子稅務局上現在還能補報嗎?也是今年開始才有的收入
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
老師,您好。1.買的辦公用品,給即將注銷的公司開的發票,他沒有勾選,用不上了,后面他公司注銷了,發票沖紅還能換開他另外一家公司嗎? 2.計劃將公司注銷了,3月公司需要交增值稅20萬還未交,發票進項在4月沒有開完,5月又開了一張進項票。現在公司能申請留抵欠5月的,把它給一起給留抵嗎?怎么操作呢?3.攜程網上自費買的國外的機票(是公司人員出差),這個要拿著機票回來報銷嗎?還是到哪里開發票來報銷?4.個人APP匯算清繳要在5月31號前完成嗎?它和公司的匯算清繳有什么關聯嗎?業務員每月按8000進行的申報繳納個稅,實際上分批次共發了30萬的提成,未扣個稅,這個要怎么給他處理一下
發票開廣告服務文化服務需要繳文化事業建設費不
出售影視作品收益權,開了收益權發票,這個收入應該記入什么科目
沒有社保的工資必須按勞務報稅嗎?勞務繳稅比例是多少
老師盒到營業執照有半年多了,沒有經營,沒有收入,要交稅嗎?不用了要注銷。
老師咨詢個問題取消公司監事咋辦里
老師,為什么我的函數計算結果不對呀?
為什么企業要交殘保金?
我公司小微企業小規模,含稅合同額是57,開票稅率是3,收到進項含稅50,這樣需要繳納的企業所得稅是多少?
稅種核定看了 3種:1:帳本2:借款合同3:忘了 2核定錯誤 缺少買賣合同那種 帳本按年,合同按次
銷售合同按金額
你這種情況暫時不需要申報,除非你去稅務局更改稅種核定