同學你好 這個就是收入
如果這個人是掛靠在我們公司,每個月都是他把27萬打我們公司賬上,我們收到錢后,經過我們公司的賬戶把錢轉給他的工人,我們應該怎么寫分錄。收到錢分錄,計提工資分錄,支付分錄,結轉成本收入分錄。
就是掛靠我們公司的那個承包商工程完了,我們把稅費和管理費收了就把剩下的錢打給他了,然后他可能就是以私人的名義轉給供應商材料款,那邊可能不能以私人的名義轉給公司,所以那個承包商就把錢又打給我們,讓我們來轉給那個材料供應商。因為材料供應商是跟我們開的發票,我們銀行的賬一進一出是平的,我們怎么做賬。
我們有個掛靠的項目,甲方要把錢直接打他們提供的勞務工資表上,問題上甲方在賬上還差我們對公賬戶的錢,他們這樣合理嗎,會不會是掛靠人想把錢套走,現在他們掛靠人讓我們幫他的勞務表蓋公章,這靠譜嗎?要蓋嗎?甲方之前打錢,掛靠人提供勞務發票我們也給他提供的勞務公司打過款,我們覺得錢回到賬上,我們再根據他提供的發票一一對應打款這樣合理些。
老師好,有公司掛靠我們企業,現在他們要付材料款,工人工資,錢是從我們賬戶走出去,如果他們把錢打到我們賬戶上應該以什么樣的名義打進來呢?我們再將這個錢打給供應商和發工人工資
老師,你好,有個人在我們公司上社保,他的意思是給我們錢,請問這個錢是打到公戶里可以嗎?每個月還需要做工資表,然后把錢在通過我們公戶發他工資,這個錢怎么走合適?
發的臨時工需要申請個稅嗎?會計憑證跟員工發工資一樣嗎
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數,填表時候利息支出是寫正數還是負數
老師有張發票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現在還用4月整月收到的進項沖減主營業務成本嗎
農業小規模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網銀的課,在哪里找
老師,預付卡開的發票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環節會有發票進來嗎
這個待辦里面,企業財務報告(月報)是需要報什么?
財務人員從哪個環節確認可以出口退稅。從哪個環節準備資料?
不是,意思是掛靠方要把錢打到我們賬戶付款,相當于其實是他們自己做的,只是借用我們的資質來走賬而已,那么掛靠方把錢匯到我們賬戶我們付材料款以及工人工資等,他們打進來的錢應該以什么名義打進來?不然無緣無故進一筆款到我們賬戶肯定是不合理的
這個給你你做往來就行了
可以是借款嘛?就是我們做成給他借款,后期收入以還款的名義把賬走完這樣可以嗎?
借款是有利息的 做往來就行
但是我想問一下,他們打進我們賬戶應該以什么名義打進來?我們是做其他應付款哈?
同學你好 這個就是往來款
也就是掛靠方打款給我們的時候要備注往來款嗎?
對的 要備注往來款的
備注往來款之后,工程完工了業主方把款項打給我們,我們就將這筆錢沖往來款嘛?這樣是不是就把賬走完了?
對的 需要走完才可以的
那把錢走完了,做工程肯定是有利潤的,這個利潤扣除管理費以后又應該怎樣走給掛靠方才合理呢?
他們給你開發票你給打款 往來款可以先還
[捂臉][捂臉][捂臉]我有點蒙了,老師您能不能仔細說一下,我是平時他們開來發票把賬走出去的,但是他們把錢打進來如果是以往來款打進來,我們后面要把這個往來款沖了,這樣賬是走完了,但是他們開來發票我們再走一次不是多走了嗎?
沒有 成本是成本 往來是往來 不是一回事
那就是說掛靠方打給我們的錢,我們用來支付各種材料款什么的,然后業主方給我們打給的款,我們就用來沖掛靠方的往來款,是這個意思嘛?
你們有錢之后先打給人家往來款 成本需要他給你開發票然后你再給打款才行 成本和往來款不是一回事
好的,了解了,謝謝哈
滿意請給五星好評,謝謝