你好,這個可以做一筆調整分錄 借預收賬款 貸應收賬款
老師,我現在新進的一家公司,之前一直沒有建賬。現在我這邊讓老板提供了一份公司應收應付,其他應收應付,預收預付以及短期借款的款合計匯總數。給我,我這邊錄入進去,試算不平衡,請問是需要怎么調整
老師,我現在新進的一家公司,之前一直沒有建賬。現在我這邊讓老板提供了一份公司實際存在的應收應付,其他應收應付,預收預付以及短期借款的款合計匯總數給我,我這邊錄入期初余額,試算結果不平衡,請問是需要怎么調整
老師,你好,我想問一下,以前自查補稅時,賬上補了收入,借方做成了預收賬款,實際應該做其他應收款的,現在要怎么調整這個憑證呢
我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應付款的貸方 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借:銀行存款 貸:其他應付款,實際支付時,就借:其他應付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會一直掛在賬上,但實際沒有這么多錢呢?是沒轉收入嗎?
老師,我的應收賬款期末借方有46000,預收貸方46000,其實他們是一個老板2家公司,之前的會計搞錯了,一直掛在賬上,我現在要怎么去調整呢!實際上應該是平的
2家公司怎么做這筆分錄!一家可以調成這樣的
你好,這個沒有要沖賬嗎。如果有沖賬這么做,沒有的話,是不能的
沒太懂您說的意思,我現在就想怎么調整
這個如果兩個公司沒有抵消協議的話,是不能調整的
那就一直掛在賬上嘛?這樣也不對啊,實際上已經沒有了,
這個為什么實際沒有了,這個要找原因,才能調賬的,學員
之前的會計把票開錯了,所以導致現在兩家公司存在掛帳,這兩家公司是一個老板,2家公司,所以我想知道怎么去調整這個問題
如果找到原因的話,老師預測是按照上面調賬的
你不是說要有抵消協議嘛?
第一如果找出賬上是掛錯了,可以直接調 第二找不出原因,但是有抵消協議,也可以調
抵消協議是哪2個公司簽的
就是這一個老板的兩家公司