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8月工資是10000 (未扣除個稅,保險)計提 借:管理費用 10000 貸:應付工資 1000 9月實際發的時候是 借 應付工資 10000 貸 應交稅金-個稅 其他應付款 -保險 銀行存款 對嗎?

2021-09-30 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-30 09:20

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶2147 追問 2021-09-30 09:21

平時做賬 計提工資。都是計提的稅前工資?

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快賬用戶2147 追問 2021-09-30 09:21

還是計提實際發的

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齊紅老師 解答 2021-09-30 09:22

你好 計提的是稅前工資。

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快賬用戶2147 追問 2021-09-30 09:24

這個工資是這么都沒有扣的是吧

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齊紅老師 解答 2021-09-30 09:29

你好,對的是的是沒有扣除的。

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你好,對的是的,是這么做的。
2021-09-30
您好 ?社保費應單獨計提寫分錄? 借:管理費用-單位社保費 3000 貸:應付職工薪酬-單位社保費 3000 繳納社保 時候 借:應付職工薪酬-單位社保費 3000 借:其他應付款—個人社保 2000 貸:銀行存款 5000 前面兩筆分錄正確的
2020-12-03
您好 這樣寫分錄正確的哈
2022-01-11
社保歸社保計提,社保計提只計提單位部分 借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保-公司部分 借:應付職工薪酬-公司部分 其他應收款-社保個人部分 貸:銀行存款 工資歸工資計提 比如工資10000 個人部分社保是500 借:管理費用-工資 10000 貸:應付職工薪酬 10000 借:應付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 9500 貸:其他應收款 -社保個人部分 500 沒有把公司部分計入單位損益啊
2022-05-16
您好 賬載金額 實際發生額 稅收金額都填10000
2022-04-24
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