你好,對的是的,是這么做的。
8月工資是10000 (未扣除個稅,保險)計提 借:管理費用 10000 貸:應付工資 1000 9月實際發的時候是 借 應付工資 10000 貸 應交稅金-個稅 其他應付款 -保險 銀行存款 對嗎?
老師,打個比方,張三應發工資10000元。個人交社保500,醫療500,公司交社保1000,醫保1000.最后實發工資9000,分錄:借:管理費用工資10000 貸:應付職工薪酬10000 借:應付職工薪酬10000 貸:其他應付款-社會保險500 其他應付款-醫療500 銀行存款9000 公司發的部分借:管理費用 社會保險 1000 管理費用醫療保險1000 貸:應付職工薪酬 社會保險 1000 應付職工醫療1000
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實際發放的金額嗎?比如21年,我計提的工資總額借:管理費用10000貸:應付職工薪酬10000,實際發放時借:應付職工薪酬10000貸:應交稅費_個人所得稅1000,其他應付款_社會保險(個人部分)1000銀行存款8000,這樣的話,我的表格里面賬載和實際發生額怎么填?
你好老師,就是每月計提工資的時候,比如借方:管理費用10000 貸:應付職工薪酬10000 發放的時候借方:應付職工薪酬10000 貸方:其他應收款保險500 ,銀行存款 9500 本來個人保險就是個人自己交的,這樣的話不就等于把個人交的保險也計入單位損益里邊了嗎
老師,報個稅的工資應該按照扣除五險一金之前的報哈,假如工資1000,分錄應該是借:管理費用1000 貸應付工資1000 借應付工資1000 貸其他應付社保200 貸應交個稅300 貸銀行存款500
請問小規模房開公司,銷售房產稅率多少,可以享受免稅政策嗎
自己的公司,員工就兩個自己人,項目完成收到項目款,之前的幾個月因為賬上沒有錢一直沒有發工資。現在從公賬上轉給法人錢可以哪幾種方式都應該怎么備注?
老師們,快賬軟件在哪領取呢?教一下小白初來乍到不懂
很多年前未入賬的固定資產怎么入賬,辦公鐵皮柜
公司可以給老板的香港賬戶打款嗎?
老師,注銷時其他應付款不是應該轉入營業外收入嗎?你怎么說轉入營業外支出啊
公司在4月17號辭退該員工,給該員工一次性發放4月、5月2個月工資,并幫該員工交社保和公積金到5月。 問題:5月公司交該員工的社保和公積金單位承擔部分是計入管理費用-社保公積金,還是計入管理費用-一次性補償金?
老師,個人獨資企業注銷,最后只有庫存現金有余額,剩下的這些現金用20%交個稅嗎?
你好,老師,你知道報工業總產值的計算方式方法嗎?
新疆電子稅務局網址老師
平時做賬 計提工資。都是計提的稅前工資?
還是計提實際發的
你好 計提的是稅前工資。
這個工資是這么都沒有扣的是吧
你好,對的是的是沒有扣除的。