你好,要填申報表4的一般項目加計抵減
老師,現代服務,可以享受加計抵減政策10%,如果當月有留底,當月我要填申報表4的一般項目加計抵減嗎
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發生,本期調減,本期可抵減,本期實際抵減,5月的進項大于銷項,不需繳稅?
老師,一般納稅人4月購進固定資產取得進項在5月申請了期末留底退稅并于5月取得退稅款,在6月申報5月屬期增值稅時候因為企業也是享受10%加計抵減的,在計提加計抵減時候,5月取得的留底退稅還可以計提來享受加計抵減嗎
你好老師,因我公司之前一直有進項稅留底,所以未享受加計抵減政策,現在留抵稅額已全部退稅,無留底。可以申報之前已認證的進項稅,享受加計抵減政策嗎?
老師你好,我是現代服務業,加計抵減10%,因為之前11個月份沒有填寫抵減10%,12月份報表中可填寫全年的進項加計抵減10%嗎
老師,油費預付卡可以報銷嗎
老師,一般納稅人銷售自己使用過的小車,沒有抵扣過增值稅,按多少稅率報增值稅?
車輛保險有車船稅,計提根據保險發票上計提,保險公司代收,借管理費用保險費5000稅金及附加車船稅360貸其他應付款保險公司5000應交稅費車船稅360,還有一筆分錄借應交稅費車船稅360貸其他應付款保險公司360這筆分錄后面附什么?5360直接支付給保險公司的
老師總裁辦公室購買一幅畫入什么費用呀
物聯網應用服務、數字技術服務開票稅收分類怎么選?
老師 請問怎么結轉勞務成本 數據哪里來的
老師,請教一下,我們老會計跟我說,申報個稅的工資要和做賬的工資一樣,是什么意思
公司是小規模電商公司,老板用個人戶購買一批成品,應該怎么做帳務處理呢?
買裝修工具計入什么費用
老師,你好,請問24年納稅總額含退稅嗎?我23年第一季度納納企業所得稅10萬(因未做匯算清繳),24年匯算清繳完退回10萬,我24年交了印花稅5萬,殘保金一萬,個稅1萬,請問24年納稅總額是多少
當期我不用交稅,也要填嗎
你有發生額的話還是要填
比如我銷項10,進項8.當月不用交稅,我也要把0.8填在附表4對嗎?如果沒有填寫,可不可以在9月一起填寫呢
要填的,你這個月不抵下個月抵
那我這個月沒有填,下個月可以一起填嗎?
下個月可以一起填
是可以把8月未加計抵減的填在9月份的加計抵減里面的對嗎
是的,你的理解是正確的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利