按正常的購進銷售做抵扣就可以
老師,請問一個問題。我們項目上裝的電費總表由我都承包方開戶繳納電費,電力公司開票給我公司比如5要。其中有2萬是業主使用,業主要求我們開具電費發票給他。那電力公司開給我的5萬專票中的2萬所對應的進項要轉出嗎?還是我按正常的購進銷售做抵扣就可以?
老師您好,我們公司是做軟件服務的,有產生的正常用電,也有部分電費不是主營業務所使用的。現在電費發票都開出來了,開的專票。我們正常用電計入主營業務成本了,進項稅可以抵扣銷項。這個其他這部分電費應該計什么科目呢?進項稅轉出怎么做呢?
老師好,我單位是小規模物業管理公司,整個商業體項目就一個大電表,業主用電都是到我們物業公司充值后,插卡用電的。供電公司電費是0.7元/度,我們收取的是0.81元/度,如果5月我們交給供電公司電費是10萬元,5月收到業主的電費是12萬元。可以按照差額2萬元來繳納增值稅嗎?具體的公司應如何開具發票并且做賬呢?謝謝老師。
老師,我們是房地產開發企業,項目含工地每月電費全部由開發公司繳納,比如月電費不含稅10萬、進項1.3萬、共計11.3萬(發票開給開發公司)。電費分攤由開發公司營銷售樓部承擔3萬、施工單位承擔8.3萬。施工單位承擔的部分后期會在工程進度款中扣除(后期會給施工單位開具發票),那我在做賬的時候,與施工單位掛其他應收8.3萬,能否把進項1.3萬全部抵扣,然后倒擠營銷費掛賬1.7萬?這個進項能否由開發公司全額抵扣?
老師,我們是一般納稅人物業公司,電費是代收代繳的,先從供電局買電19萬+5萬等于24萬,比如4月份供電局再開專票19萬和普票5萬給我們,業主再交電費給我們公司,我們再開普票給業主,這專票19萬能抵扣進賬,5萬不能抵扣進項因為是普票,賬里這5萬我們是做了成本-其他業務支出了,但這5萬我們就虧了,這虧了的5萬現在怎么弄呢?
發的臨時工需要申請個稅嗎?會計憑證跟員工發工資一樣嗎
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數,填表時候利息支出是寫正數還是負數
老師有張發票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現在還用4月整月收到的進項沖減主營業務成本嗎
農業小規模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網銀的課,在哪里找
老師,預付卡開的發票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環節會有發票進來嗎
這個待辦里面,企業財務報告(月報)是需要報什么?
財務人員從哪個環節確認可以出口退稅。從哪個環節準備資料?
那我的會計分錄要怎么做呢?
開票給業務 借:銀行存款或應收賬款 貸:其他業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
老師,那我收到的電力公司的發票中的2萬要不要單獨做其他業務成本?另外我在填增值稅申報表的時候,這部分是不是填在13%的貨物中。
收到的電力公司的發票中的2萬,不要單獨做其他業務成本 填增值稅申報表的時候,這部分是 填在13%的貨物