同學(xué)你好 你們進(jìn)項(xiàng)可以抵扣10%的
你好老師,我們之前2019年進(jìn)了一批中藥,進(jìn)項(xiàng)稅率是13的,銷項(xiàng)稅率13,但是我們這邊根據(jù)政策銷項(xiàng)稅率是9,所以就把以前銷項(xiàng)的稅率13改成9,17的稅率改成了13,這樣子如果我之前是進(jìn)項(xiàng)稅率13的,然后銷項(xiàng)變成了9,這樣子有關(guān)系嗎
2020年我們政策變了,銷項(xiàng)稅率17變成了13,銷項(xiàng)稅率13的變成了9,然后有去年沒賣出去的貨那個(gè)時(shí)候開給我們的進(jìn)項(xiàng)稅率13的,但是去年我們都是按照13銷項(xiàng)稅率開出去的。今年2020年了我們把之前銷項(xiàng)稅率13都改成9了,然后我再把這些貨物銷售出去我開的9的稅率賣出去的。這樣子有關(guān)系嗎。因?yàn)楦鶕?jù)政策我們原本銷項(xiàng)13的稅率都變成9了。
老師,你好,我們是生產(chǎn)飼料行業(yè),我們的原材料進(jìn)項(xiàng)票,稅率有9%的也有13%,而我們開出去的銷項(xiàng)票,稅率是9%,這樣可以嗎?
老師,我們有個(gè)苗木采購的項(xiàng)目,我們給對方開的專票苗木專票,13%稅率,我們繳稅也是按照13%算銷項(xiàng)稅額是嗎
老師,請問一下我公司的采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13%稅率,而公司的購貨方要求只能開銷項(xiàng)發(fā)票6%稅率我們的業(yè)務(wù)是一對一的,這樣我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不全部抵扣,剩余的進(jìn)項(xiàng)稅額該怎么辦呢?
機(jī)構(gòu)為編程培訓(xùn)學(xué)校,涉及童伴業(yè)務(wù)--開票類目,研學(xué)、游學(xué)、打比賽、培訓(xùn)這些業(yè)務(wù)屬于哪些類目
開專票要求對方補(bǔ)稅點(diǎn),是每一筆轉(zhuǎn)賬都要計(jì)算對應(yīng)的附加稅增值稅企業(yè)所得稅印花稅嗎,這個(gè)要補(bǔ)的稅點(diǎn)是不是不是固定的
老師,我們報(bào)銷的普通發(fā)票怎么能避免重復(fù)報(bào)銷
老師 我們一個(gè)同事離職了, 當(dāng)時(shí)簽的合同工資是1.6萬,實(shí)際發(fā)放也是1.6萬, 但是領(lǐng)導(dǎo)實(shí)際給他的工資是2.6萬, 另外一萬是領(lǐng)導(dǎo)私下給員工, 但是這1萬一直拖著兩年了, 同事離職后 就申請仲裁了,上面寫著欠多少工資, 證據(jù)財(cái)務(wù)人員我和同事的聊天記錄, 和領(lǐng)導(dǎo)和同事的聊天記錄,還有釘釘報(bào)銷記錄, 還有拖欠工資的工資明細(xì)表,明細(xì)表上只有領(lǐng)導(dǎo)簽字,沒有蓋章沒有手印, 這種會仲裁成功嗎? 如果公司不認(rèn)這個(gè)能通過嗎?
老師,企業(yè)匯算清繳時(shí),把24年科目余額表導(dǎo)出 看看那些項(xiàng)目沒有發(fā)票但是賬上是費(fèi)用,這些需要調(diào)增。對嗎?
請問一下,我申報(bào)退稅的時(shí)候,有一欄是美元離岸價(jià),我收匯收的是人民幣,這個(gè)地方我怎么填?我看也沒有可以改動(dòng)的地方。我報(bào)關(guān)單申報(bào)的出口價(jià)也是人民幣金額
一月份的單據(jù)都需要裁下來是嗎、到2-1-1之前的
請問收到房租發(fā)票分別是 經(jīng)營租賃*房租 6000元 現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)6000元 企業(yè)管理服務(wù)*服務(wù)費(fèi)1500元 怎么做會計(jì)分錄
24年第四季度的附加稅我忘記計(jì)提了,現(xiàn)在可以補(bǔ)計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
老師,企業(yè)每年組織的員工體檢做福利費(fèi),還是做勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)
怎么抵扣10%呢
你們銷項(xiàng)是13%你可以加計(jì)抵扣的
賬務(wù)上怎么處理呢
如果不考慮加計(jì)抵扣,就按正常做帳就行嗎
嗯 這個(gè)是加計(jì)抵扣1%的 所以是10%