你好 記錯了 還是什么?
因為以前年度賬面暫估成本很多 現在想重新做以前年度的賬務處理,如果重新做收入會一樣,但是成本會發生變化,但是以前年度的利潤表已申報而且企業所得稅每個季度如有產生都有交,現在重新做不可能做得成本跟原來一樣,這樣就產生的利潤也不同 ,企業所得稅這塊又怎樣處理?
上季度公司以實物入資進行了實收資本的賬務處理,但是現在發現這樣處理不合適,上季度的財報也體現了,如果現在不想這樣處理的話,請問賬務怎么調整?這個季度報表實收資本直接減少可以嗎?
老師,因為前期第二季度的管理費用多入賬了,不小心在第二季度的賬務進行處理,而沒有在第三季度調整,導致現在申報第三季度利潤表時,本年累計數相差那筆多的費用,那本期(第三季度)發生額要減去那筆費用填列麼?還是如實填列本期發生的,這樣本年累計金額就有和軟件里的不一樣了。
公司開了專票和普票,沒有進項票,每季度報稅,季度年度的成本隨便填了數字,不做賬,年度經營所得利潤負數,有工資表,但是發工資現金發,現在稅務局查,不認可工資表,這個應該怎么處理
公司2015年注冊,是認繳的,但是當時誤以為實繳,就在財務報表中體現了實收資本,其實這些年一直沒有實繳,但是這些年財務報表都報上實收資本了,那現在怎么處理這個問題呢,重新做個憑證再把實收資本沖了嗎?這樣會有問題嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
不想這樣記賬了,因為實物入資要進行評估
你好 把錯的紅沖就可以的?
實收資本1000萬,直接紅沖的話,會不會稅務核查,而且現在紅沖掉的實收資本,沒有新的實收資本進來
你好 會的 要問你的 你要說明 也有風險?
還有其他的方法嗎?
你好? 沒有什么好辦法的?
有什么風險?
稅局會問你要說明的? 看你稅局要求吧?