同學(xué)你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
我們7月份的工資9月份才發(fā),本來是8月發(fā)的但是沒發(fā),7月份我沒計(jì)提,之前是發(fā)了就做的個計(jì)提加發(fā)放,那現(xiàn)在8月份的賬要不要做應(yīng)付工資或者計(jì)提7月份的工資呢,還是等9月份發(fā)了再一起做
老師:6月份計(jì)提的工資,7月份發(fā)放時有個離職人員沒發(fā),8月份才發(fā)。7月8月份賬怎么做,麻煩給下分錄,謝謝!
老師:計(jì)提8月份工資共計(jì)73629元,8月份工資9月份才發(fā)。但是有一個提前8月份預(yù)支工資的,他的工資是4200一月,扣掉社保,實(shí)發(fā)3659.4元,這個會計(jì)分錄要怎么做呢?
老師我做8月份賬,但是8月份工資沒發(fā),我計(jì)提工資了,但發(fā)放工資這次分錄怎么寫,謝謝
工資,通常都是當(dāng)月發(fā)放上月的,比如我現(xiàn)在8月份,我做8月份的賬務(wù),我發(fā)放的是7月份的考勤所計(jì)算出來的工資,也就是7月份的工資。但是我現(xiàn)在有個問題,我8月份月底了,不是是計(jì)提工資費(fèi)用嗎?那我計(jì)提的是8月份考勤所預(yù)估出來的工資嗎?是這么理解的嗎?
母公司資產(chǎn)下沉,母公司的負(fù)債也下沉,會計(jì)分錄怎么記?
我們公司是個物業(yè)公司,對方公司也是物業(yè)公司我們承包了他們物業(yè)的項(xiàng)目,我們經(jīng)營范圍有勞務(wù)服務(wù)不包含勞務(wù)派遣,我們要給他開發(fā)票開什么內(nèi)容?是勞務(wù)服務(wù)勞務(wù)費(fèi),還是企業(yè)管理服務(wù)管理服務(wù)費(fèi)?
一般小型商貿(mào)企業(yè)。電腦1000多兩三千的電腦,屬于固定資產(chǎn)還是辦公用品呢?
老師,我去年暫估多了,怎么調(diào)出來,當(dāng)時的分錄是,借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:暫估成本10萬
老師 如果沒有人員離職或入職的話 個稅申報還要填人員信息采集嗎
執(zhí)行事務(wù)合伙人收取有限合伙企業(yè)管理費(fèi),協(xié)議可以簽有限合伙企業(yè)的費(fèi)用可以由執(zhí)行事務(wù)合伙人承擔(dān)嗎?
生產(chǎn)員工宿舍空調(diào)的折舊費(fèi)怎么應(yīng)該計(jì)什么科目?
老師,本金32500元,開始日期是2024年6月23日,年化利率是8%,截止2025年5月8日,我核算利息是直接用32500*(8%/365)*315天=2243.84元嗎
進(jìn)口物料的報關(guān)費(fèi)是成批扣費(fèi)的,怎樣合理的將報關(guān)費(fèi)分?jǐn)傊吝M(jìn)口原材料的入庫成本中?
老師好,制衣廠生產(chǎn)費(fèi)用在完工產(chǎn)品和半成品之間分配,比如完工產(chǎn)品500件(產(chǎn)品類別A、B、C),半成品400件(產(chǎn)品類別A、D、E),請問這個總的生產(chǎn)費(fèi)用怎么核算?按ABCDE所有產(chǎn)品類別發(fā)生的費(fèi)用合計(jì)來算來分配嗎?不知道定額材料
老師工資沒發(fā),怎么寫銀行存款呢
你不是問發(fā)工資的分錄嗎
是啊,沒發(fā)工資,那我怎么寫分錄
沒發(fā)工資是不是剛計(jì)提了就行了,
還是怎么做,
那只計(jì)提了就可以了 剩下的發(fā)的時候再做
知道了,老師謝謝
滿意請給五星好評,謝謝
老師軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的,這個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是???怎么不懂,能解釋下嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅是指專門用來核算未繳或多繳增值稅的,平時無發(fā)生額,月末結(jié)賬時,當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為少交增值稅時,應(yīng)將少交的增值稅轉(zhuǎn)入該科目的貸方,反映企業(yè)未交的增值稅;當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為多交增值稅時,應(yīng)將其多交的增值稅轉(zhuǎn)入該科目的借方,反映企業(yè)多交的增值稅。?