您好 應收是看借方期末余額 應付是看貸方期末余額
老師 你好 我想請教一個問題 就是我們公司前期給供應商多付了尾款 做的分錄是借:應付賬款 貸:銀行存款 現在發現多付了雙方商量從下次結算款中直接扣除沖應付賬款余額 我要怎么做這筆多付扣除的分錄呢 借:什么科目 貸:應付賬款
老師,我們賬上沒有設預收和預付,但是應收賬款是貸方余額,應付是借方余額。現在公司想知道還欠別人多少發票沒有開,是不是看應收賬款里有貸方余額的客戶?
您好老師。在和供應商核對應收應付,這是8月份結賬后的科目余額表。應收是看借方期末余額?應付看貸方期末余額嗎?
您好郭老師。在和供應商核對應收應付,這是8月份結賬后的科目余額表。我想要知道別人欠我們多少錢,和我公司欠別人多少錢怎么看?應收是看借方期末余額?應付看貸方期末余額嗎?
老師好:我要問一下,我是年初接賬,期初余額都是一一對應填寫,也測試了對賬平,但是第一月我錄完憑證,科目余額表的期初余額的其他應收款在貸方,別人的科目余額表的其他應收款是借方負數,類似的有應交稅費和利潤分配,我們是用了不同的軟件做的,這樣會不會影響結果,我是不是一定要和前面會計一樣的數據才可以繼續做賬
老師你好,請問一下,我們公司替別人公司代繳電費72,我們公司總共交了180的電費,這180當中包括了72,對方給我們發了一張分割單,請問一下分割單需要雙方公司都蓋章嗎?還是我公司蓋章就可以了?
12月17日,銷售作為交易性金融資產核算的股票(浪洲軟件)15 000 股.收到交割 憑證一張, 列示成交金額 336 000元,交易費用423.50元,實際收到出售價款335 576.50元。出售日,本批出售股票的賬面價值為331 500元,其中成本300 000元,公允價值變動(借方)31 500元。 12月31日,持有的交易性金融資產浪潮軟件收盤價22.6元。計算交易性金融資產公允價值變動損益。
公司在上月購買了1套價值115200固定資產,但是只付了56200的銀行存款,開了一張56200的專票,還有60000塊錢是每月付2萬,3月付完,要做固定資產的購入憑證,這該怎么做?
@apple 老師回答我剛才沒問完的問題
這個進項稅額轉出的金額是什么填?我們取得的進項發票里面有紅沖的票的要填進這里去?
企業所得稅年報怎么回事2024年沒有業務往來
老師,海鮮水產發票都免稅嗎?
董孝彬老師,我公司去年跟客戶公司達成協議,本來應還我公司13萬,我公司下調10%付款,這樣客戶還我們90%的錢,10%我公司做財務費用了,請問這1.3萬,年報具體填在哪里呢?
老師麻煩問一上,年收入13萬工資-60000扣除數-7500社保-36000贍養老人=26500*0.03=795,一年是不是交個稅795元
老師 報表增值稅主表第25行數
那我應收有貸方期末余額,應付有借方期末余是怎么回事?我有點懵
應收貸方余額 是收款沒有開具發票 應付借方余額 是付款沒有收到發票