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老師您好,我想請問一下,錯把以前年度的主營業務收入10000記到了營業外收入10300中(未計提增值稅),調賬時為什么是只調了增值稅300的差異呢?主營業務收入和營業外收入是兩個不同科目,為什么不反做賬呢?

老師您好,我想請問一下,錯把以前年度的主營業務收入10000記到了營業外收入10300中(未計提增值稅),調賬時為什么是只調了增值稅300的差異呢?主營業務收入和營業外收入是兩個不同科目,為什么不反做賬呢?
老師您好,我想請問一下,錯把以前年度的主營業務收入10000記到了營業外收入10300中(未計提增值稅),調賬時為什么是只調了增值稅300的差異呢?主營業務收入和營業外收入是兩個不同科目,為什么不反做賬呢?
老師您好,我想請問一下,錯把以前年度的主營業務收入10000記到了營業外收入10300中(未計提增值稅),調賬時為什么是只調了增值稅300的差異呢?主營業務收入和營業外收入是兩個不同科目,為什么不反做賬呢?
2021-09-17 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-17 17:52

他現在調的是利潤,主營業務收入和營業外收入,都影響的是利潤,性質一樣,都是以前年度,所以調沒有意義了,只調差就可以 了

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他現在調的是利潤,主營業務收入和營業外收入,都影響的是利潤,性質一樣,都是以前年度,所以調沒有意義了,只調差就可以 了
2021-09-17
不能改的,增值稅申報跟所得稅收入計算口徑本身就不一致
2025-04-09
你好 ;? ? ?可以的;但是跨年了要走以前年度損益調整來 做 處理;? ?
2021-08-24
第一個把營業外收入放到貸方負數。
2023-01-06
你好? ? ? ? 繳納了增值稅 會涉及發附加稅 、? ?企業所得稅的 繳納的?
2021-04-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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