你好,如果有錯誤,是可以紅沖的?
你好 我先問下 5月開的紙質普票 現在可以用電子票紅沖嗎
你好,7月份開的紙質電子普通發票,9月份還可以紅沖嗎
你好,元月份開了一張紙質增值稅普票,現在需要紅沖,但是紙質用完了,現在是電子發票。怎么紅沖?
用普通發票紙質版的開的藍票,可以用電子的普通發票開紅沖嗎
請問以前月份開的紙質普通發票可以用全電發票系統紅沖嗎?怎么操作呢?
我們請別人設計AB膠容器3D建模設計圖,對方給我們3D打印3套,設備圖一份,我們得做什么費用,對方的開票大類和名稱是什么?
老師,請問,多出來的進項稅額可以結轉到應交增值稅-轉出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計116.28+90.03=206.31。未實現融資收益300,怎么沒有攤銷完畢,按道理2年應該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計算機系統有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術開發費用,錢已經付出去了,但是還沒有收到發票,怎么樣做會計分錄
老師,我們做專項審計。實際1500萬,做3000萬報告。我是會計給他們提供資料,審計公司出報告是無二維碼的。如果有事?我擔責任嗎?我只是提供基礎資料。
已經交過經營所得,又沖紅了,費用會在下一季度抵減嗎?
工商年報,納稅總額,2024實際繳納企業所得稅1000,收到了2023年退回的企業所得稅,工商填報是填1000還是500
請問公司銷售使用過的固定資產,按理需要填報增值稅申報表附表一申報納稅,但是實際做賬的時候是計入營業外收入或者營業外支出,那么這樣增值稅申報表上收入和賬上營業收入口徑不一致了,這種咋個處理呢?
紅沖和作廢都可以吧,跨月了
你好,跨月了,只能紅沖,無法作廢的
怎么紅沖呢
你好,填寫負數發票信息表,提交稅局審批,通過之后錄入通知單號碼開具負數發票
是紙質版普通發票
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
普通發票紅沖還要填紅字信息表嗎,也不存在認證的問題
你好,是的,需要填寫紅字信息表的
可不可以開一張同樣金額的負數發票
你好,紅字發票就是負數發票,說法不同一個意思啊
如果發生退貨,也是要開負數發票,也要填信息表?
你好,是的,是這樣的?
你說的這種是用的什么開票盤?
你好,就是航天信息的報稅盤