沒問題,零申報是沒有什么風險的。
老師,請教一下,我電腦中病毒了,重新組裝了系統,個稅申報有部分員工已經離職了,需要在個稅申報系統里面修改成非正常嗎 就是說1月份申報個稅的人數和這個月申報個稅的人數不一樣,這個月減少了一部分,但是我今天試了一下,人員信息采集里面已經離職的人員不能寫成非正常 如果我只把在職人員錄入系統,已經離職的人員不錄入系統,也不把離職人員修改成非正常,這樣有沒有什么影響
老師好,工人在個稅系統里上月申報了,這月沒有出勤,也許下月會有出勤,個稅系統里我不調整為非正常,只是零申報,有風險嗎?謝謝
老師員工沒有離職,自然人個稅系統申報個稅里頭工資為0,在家休息沒有工資,人員信息采集需調整為非正常不是雇員要變動嗎
老師好!民工申報過工資后,下次不知道什么時候才會發工資,也不知道還有沒有這些人,現在個稅系統里要選擇非正常嗎?
老師好!民工申報過工資后,下次不知道什么時候才會發工資,也不知道還有沒有這些人,現在個稅系統里要選擇非正常嗎?
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
那就是不確定下月會不會來的工人就按零申報走,確定離職再做非正常,是吧老師
對噠對噠,就是這個意思。