你好,這個(gè)人幾月份入職的。
我們6月份新成立的公司,員工6月1號(hào)入職,本應(yīng)該7月份發(fā)放工資8月份申報(bào),專項(xiàng)附加扣除應(yīng)該是一個(gè)月的,為什么我在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)填寫人員信息入職時(shí)間6.1,專項(xiàng)附加就是是累積兩個(gè)月的呢,這是正確的嗎
請(qǐng)問老師,剛成立的公司,7月份的工資未發(fā)放,某人的月工資是4萬,則7月份的工資放在8月份一塊發(fā)放的話,那么等9月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入是8萬-770.62元(2個(gè)月的社保)-5000*2*10%-2520(扣除數(shù))=4402.94元(應(yīng)交的個(gè)人所得稅額)對(duì)不?專項(xiàng)附加扣除為0,
你好,老師,我司一主管月工資7000元,每月正常申報(bào),扣個(gè)人所得稅60元,到7月份的時(shí)候,工資應(yīng)發(fā)2413.78元,我是按這個(gè)數(shù)申報(bào)的,當(dāng)月不用扣個(gè)人所得稅,后面實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候又改為7000元來發(fā)放,8月份按7000元來申報(bào),也不用扣個(gè)人所得稅,現(xiàn)在報(bào)9月份的工資薪金,申報(bào)7000元,扣個(gè)人所得稅42.41元,我需要重新補(bǔ)申報(bào)7月份的工資薪金嗎?
請(qǐng)問老師,7月份開始入職,8月份個(gè)人所得稅累計(jì)收入是8萬,累計(jì)專項(xiàng)扣除770.62(社保),9月份本期收入是4萬,9月份社保385.31元,累計(jì)應(yīng)納稅額:98844.07元*10%-2520-3902.94(已繳納的稅額)=3461.47元(應(yīng)繳納的稅額)對(duì)不?不用給我公式了,麻煩幫我看下應(yīng)繳納的稅額對(duì)不
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉(zhuǎn)入新成立公司,有幾個(gè)問題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發(fā)放情況:10月發(fā)放9月份工資,那我申報(bào)個(gè)稅是否是11月份申報(bào)10月份發(fā)放的9月份工資? 2:9月份開始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發(fā)放,但是五險(xiǎn)一金已交,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬元且未繳納五險(xiǎn)一金,但是在發(fā)放的時(shí)候并未扣除個(gè)稅,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個(gè)稅,然后這個(gè)個(gè)稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時(shí)候扣除,這樣操作是否合規(guī)? 4:上述同事,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,扣除的累計(jì)費(fèi)用是20000,這樣是對(duì)的是吧?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
注銷前有19萬預(yù)付款收不回來發(fā)票,有啥后果
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
請(qǐng)教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個(gè)怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
7月份1日開始入職的
你好,對(duì)的是的,是這么算的。
到時(shí)9月份申報(bào)這個(gè)月的發(fā)放工資,累計(jì)減除費(fèi)用會(huì)自動(dòng)提現(xiàn)出來10000嗎?因?yàn)樵?月份的時(shí)候,也未提交他的個(gè)稅信息,以及空?qǐng)?bào)工資,所以我擔(dān)心只會(huì)顯示減除費(fèi)用5000元而已
到九月份的時(shí)候應(yīng)該顯示的是1萬累計(jì)扣除費(fèi)用。
八月份的工資你們?cè)诋?dāng)月就發(fā)放完畢嗎?你們可以在九月份發(fā)放,然后在十月份申報(bào)個(gè)稅,它的累計(jì)扣除費(fèi)用到十月份的時(shí)候就已經(jīng)是一萬五了。
7、8月份的工資打算在這個(gè)本月內(nèi)發(fā)放完,9月份申報(bào)個(gè)稅也是一樣哈,畢竟他的月工資每個(gè)月4萬,如果在所屬期10月份申報(bào)個(gè)稅也是8萬哈
七八月份的在這個(gè)月申報(bào)的話,你應(yīng)該在十月份申報(bào)個(gè)稅的。
7、8月份的工資在這個(gè)月內(nèi)發(fā)放完,然后9月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),申報(bào)發(fā)放完的7.8月月份的工資
所屬期8月份個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,但是是空?qǐng)?bào)法人的工資而已,沒有申報(bào)他的工資
他發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)知道嗎?
8月份的工資在9月份才開始發(fā)放,等10月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),再申報(bào)發(fā)放8月份的人員工資,這樣不對(duì)嗎
7、8月份的工資在這個(gè)月內(nèi)發(fā)放完,然后9月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),申報(bào)發(fā)放完的7.8月月份的工資 2021-09-15 12:01 那你之前說在9月份
10月份申報(bào)的話累計(jì)扣除費(fèi)用15000
哈哈哈,語言表達(dá)有誤,不好意思哈,我也暈了,嗯呢謝謝老師的回復(fù),?( ′???` )比心
不用客氣 工作愉快