你好 季45免增值稅? 原3稅率現(xiàn)在是1 另外企業(yè)所得稅100百分之5是嗎 是2.5
現(xiàn)在按減百分之一增收增值稅,我小規(guī)模納稅人,一季度沒有30萬的銷售額,那免稅的那部分增值稅要計入營業(yè)外收入,是按百分之三的稅額計營業(yè)外收入還是安百分之一的稅額計營業(yè)外收入(普票上開的是1%開的票)?
老師請問現(xiàn)在小規(guī)模開專用發(fā)票還有普票都是征收百分之1是嗎,季度或者月度開票超過30萬的,就按照百分之3來交增值稅還有附加稅,還是按照1%來交增值稅?另外企業(yè)所得稅100百分之5是嗎
老師你好 我小規(guī)模納稅人 需要開專票要在電子稅務局申請嗎?然后開票需要交百分之三的增值稅還有附加那些,還有就是企業(yè)所得稅都需要交嗎?
Ojaer: 【增值稅最新政策】: 財政部 稅務總局【2023】1號公告: 1.小規(guī)模企業(yè)開票30萬/季度,免征增值稅 2.一個季度內(nèi)“專票+普票”小于30萬, 普票免增值稅,專票按1%交增值稅, 3.一個季度內(nèi)“專票+普票”大于等于30萬, 普票和專票都按1%交稅。 4.生產(chǎn)性服務業(yè)加計抵減5%, 生活性服務業(yè)加計抵減10%。 5.適用5%的小規(guī)模企業(yè)不享受此優(yōu)惠。 老師,請問是不是超過30萬全部按照1%
2023年小規(guī)模企業(yè)新政策 季度開普票不超過30萬,免增值稅 季度開普票超過30萬,全額按1% 開專票按1% 政策有效期2023.1.1-2023.12.31 老師,這個說的季度不超過三十萬,是不含稅的三十萬,還是含稅的呢?還有就是一個問題,專票1%是啥意思,是說的意思就是說的,一萬就是收一百的增值稅的意思嗎?
豆包,還有一個情況就是 A 公司和 B 學校簽訂了合作協(xié)議,三年的,這個就是協(xié)議是 150 萬,然后 A 公司向 C 公司采購藥品或者是器械設備,就是寵物社寵在學校開展寵物設備和藥品的一些些東西,比如說采真實 C 公司自己進貨的采購價是 5 萬,但是 C 公司賣給 A 公司就可能是 15 萬這種,但是這個也是市場價,這種合理嗎?因為 a 公司和 b 公司是校企合作,這個,嗯,如果審查這些有沒有問題?A公司的股東法人同C公司的股東法人同一個人,但是分別的控股公司不同?
請問老師,新注冊的公司,納稅人信息查詢顯示為增值稅一般納稅人,但是申報表是小規(guī)模是為什么呢,我怎樣改成一般納稅人呢?
你好,一般納稅人企業(yè),小企業(yè)會計準則,匯算2024年企業(yè)所得稅補繳200元,借:利潤分配-未分配利潤200,貸:應交稅費-企業(yè)所得稅200,調資產(chǎn)負債表怎么調?是需要改24年財務報表年報中的期末余額嗎?公司24年資產(chǎn)負債表期末余額是-1102431.19,得改成-1102631.19嗎?
老師您好,請問社會團體的會費收入要申報繳納增值稅嗎?
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免企業(yè)所得稅嗎
老師,我們之前跟別人簽的貿(mào)易居間合同,我們開給誰,對應的進項,都是他們幫安排好,我們先對公付了5萬居間費。然后把U盾給他們的,他們操作這些發(fā)票對應的資金走賬,開的銷售發(fā)票>購進,資金走完賬,剩48334,之前我們賬戶還有一點點余額,他們轉走50600到他們一個 個人卡上,也是居間合同上的個人收款賬號,回單上寫的報銷款,這就是居間費吧,合同上寫的不含發(fā)票費用,如需發(fā)票,稅費由我們承擔。我想的把之前對公付他們的5萬和這筆一起入費用,匯算時候調增,這樣可以吧
新接手的公司,建筑業(yè),3月工資申報 發(fā)放是老板名下發(fā)的,4月發(fā)放工資與3月申報人員姓名不符 有沒有新人員的身份證信息,應該怎么申報?怎么做賬?
老師,請問什么情況下企業(yè)要給去世職工的家屬發(fā)放撫恤金?
長期股權投資里支付的與投資有關的手續(xù)費,權益法和成本法分別計入什么?
請問之前借出去的款收不回來了,法院判決書也下來了怎么做賬務處理呢,之前沒計提需要補提嗎?
開票的時候是1,季度超過45以前是征收3,現(xiàn)在季報增值稅也是1了?
你好 是的 現(xiàn)在是開1的發(fā)票? ?
我說季度報增值稅的時候啊是幾啊!
你好 ?就是回的這個??對方應該開票 開票的時候是1,季度超過45以前是征收3,現(xiàn)在季報增值稅也是1了?是的??
以前企業(yè)所得稅是100內(nèi)5%,現(xiàn)在變成2.5了?那超過300萬的還是25%嗎?有減免嗎
那超過300萬的還是25%? ??有減免嗎沒有